你好 是可以這么做的
老師,我是新企業(yè),目前欠法人40萬(wàn)元,掛的科目為其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在法人把他個(gè)人的土地租賃給我單位,每年10萬(wàn)元,付的現(xiàn)金10萬(wàn)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄?如果是用之前那個(gè)科目其他應(yīng)付款好像不對(duì),借:其他這付款10萬(wàn),貸:現(xiàn)金10萬(wàn),相當(dāng)于還法人錢了,我先不還那40萬(wàn),我只是先給法人10萬(wàn)的土地租賃費(fèi),我怎么怎么做這個(gè)10萬(wàn)的分錄
老師,我是新企業(yè),籌備期花的錢跟法人借的,我記錄的科目是其他應(yīng)付款,欠70萬(wàn)。現(xiàn)在正式生產(chǎn)了,我單位租賃法人的的場(chǎng)地,法人去稅務(wù)局代開(kāi)專票給我單位,我單位現(xiàn)在準(zhǔn)備付法人現(xiàn)金10萬(wàn),做的分錄是借:其他應(yīng)付款10萬(wàn),貸:現(xiàn)金10萬(wàn)么?不是說(shuō)盡量用一個(gè)科目表示往來(lái)么?
我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門(mén)店租金(門(mén)店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無(wú)法開(kāi)票給公司),正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?,F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了(含租金和押金) 我覺(jué)得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時(shí)又沒(méi)有個(gè)辦法
老師好!我是2020年9月入職,公司法人將他本人的一些票據(jù)交給我整理,讓我整理做賬,用來(lái)融資。但他本人用個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng),他都說(shuō)是他自己墊付的,讓我判斷出錯(cuò),最后融資沒(méi)成功。法人后來(lái)曾向我要資產(chǎn)負(fù)債表,說(shuō)是融資要用。可是他拿著負(fù)債表是交給另一個(gè)會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅及交給統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)。今天我看了提供負(fù)債表里的內(nèi)容,2021年申報(bào)2020年10月—12月的其他應(yīng)收款是390萬(wàn)元,其他應(yīng)付款是290萬(wàn)元,存貨是980萬(wàn)元等,現(xiàn)在要向統(tǒng)計(jì)局申報(bào)數(shù)據(jù),公司這些金額在稅務(wù)上怎么處理?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫(xiě)的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
你的場(chǎng)地費(fèi)需要按月來(lái)分?jǐn)偂?
但是,老師從字面上看,我之前欠的70萬(wàn),現(xiàn)在變成60萬(wàn)了?可是我這10萬(wàn)是付的租賃場(chǎng)地費(fèi),不是還法人的錢
老師,場(chǎng)地從今年1月租的,法人10月才給我開(kāi)發(fā)票,我可以一次性進(jìn)10個(gè)月的費(fèi)用吧?剩下的2個(gè)月再按月分?jǐn)?
你按月攤銷,攤銷一年之后不就可以啦。
我10月才開(kāi)的發(fā)票,租賃期限是2020.1-12月,我這個(gè)月把之前沒(méi)進(jìn)的9個(gè)月費(fèi)用一次性進(jìn)到10月里,不可以么
可以 就是這么做的
老師,那您再幫我看看圖片中的話,
不能單看余額 得看業(yè)務(wù)