你好,我們公司負債表貨幣資金與預(yù)收賬款太大了(是貨幣資金,預(yù)收賬款賬實不符嗎?)
老師好,我想咨詢一下,我們公司負債表貨幣資金與預(yù)收賬款太大了,請問這個該怎么調(diào)整呢?需要調(diào)整嗎?
老師您好,我20年未掛預(yù)收與預(yù)付賬款科目,但是年末資產(chǎn)負債表上卻都期末數(shù)比期初數(shù)增加了幾萬,這個增加的金額是咋么來的,我需要咋么調(diào)整一下合適,謝謝
老師,我們公司原來的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收有260萬,預(yù)付290萬,流動資產(chǎn)350萬,現(xiàn)在把其他應(yīng)收放到貨幣資金上了,請問我怎么調(diào)整?
進出口工業(yè),前任會計去年期末報表資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)收賬款做成了負數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷貨款期末余額是借方250753.55。請問老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,有個問題咨詢一下,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,本月收到了匯算清繳所得稅退稅,本月需要調(diào)整資產(chǎn)負債表年初數(shù),是調(diào)整未分配利潤科目和應(yīng)交稅費科目還是調(diào)整未分配利潤和貨幣資金科目?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
也是符合的,貨幣資金大的原因還有一個,就是我們偶爾接一些設(shè)備做,需要購買材料,很多都是沒有票的,提現(xiàn)比較多,但是沒有票來沖
你好,既然貨幣資金,預(yù)收賬款賬實都是相符的,就不能(也不需要)因為金額大就去調(diào)整的
預(yù)收賬款是相符的,貨幣資金就不太相符了,因為提現(xiàn)付款購買材料有票做賬,沒票就沒做帳,導(dǎo)致了庫存現(xiàn)金金額比較大的
你好,貨幣資金應(yīng)當(dāng)也要做到賬實相符才是的
可是都是沒有票的呢,那么現(xiàn)在最好的方法應(yīng)該怎么做呢
你好,都是沒有票的,就做無票費用支出,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理
還有什么好方法嗎?
你好,能想到的就是這個:做無票費用支出,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝