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2020-10-06 11:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-06 17:32

借,管理費用 1750 貸,應付職工薪酬 1750 借,固定資產 2400 貸,銀行存款 2400 借,銀行存款 12 貸,預收賬款 12 借,預付賬款 1800 貸,銀行存款 1800 借,應收賬款 7000 貸,主營業(yè)務收入 7000 你按上面分錄處理你的T賬戶。

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快賬用戶3385 追問 2020-10-06 17:33

第三小題呢老師

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齊紅老師 解答 2020-10-06 17:40

沒看到你表格,也不確定你這是要調整什么內容

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第一個題目的答案是BC對
2022-04-08
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-07-01
你好 ①收到22600 借:銀行存款22600 貸:預收賬款20000、應交稅費-應交增值稅26000 ②月底確認收入 借:預收賬款10000 貸:其他業(yè)務收入-租金收入10000 ③第2月底處理如② ④第3月底 借:銀行存款11300 貸:其他業(yè)務收入-租金收入10000、應交稅費-應交增值稅1300
2021-04-15
借,管理費用 1750 貸,應付職工薪酬 1750 借,固定資產 2400 貸,銀行存款 2400 借,銀行存款 12 貸,預收賬款 12 借,預付賬款 1800 貸,銀行存款 1800 借,應收賬款 7000 貸,主營業(yè)務收入 7000 你按上面分錄處理你的T賬戶。
2020-10-06
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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