你好! 不可以記入營(yíng)業(yè)外收入的,可以繼續(xù)留抵減應(yīng)交增值稅(沒有時(shí)間限制的)
老師 我想問一下 我公司一直有增值稅留抵 這個(gè)月金稅盤服務(wù)費(fèi)發(fā)票準(zhǔn)備入帳 是不是抵稅的金額只能在報(bào)表上掛著 不能抵扣使用 我們是不用交增值稅的 可以優(yōu)先使用金稅盤的稅額抵扣嗎
稅控盤服務(wù)費(fèi)之前已經(jīng)入賬借了:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金;抵稅計(jì)入借:應(yīng)交未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 請(qǐng)問管理費(fèi)用沒有沖減,我可以不可以做借:管理費(fèi)用(紅字),貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
請(qǐng)問老師,金稅盤費(fèi)用可以抵扣稅金,但是我們新企業(yè)一直是虧損,也不需要交稅抵不了,那做賬用做到營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師我們企業(yè)一直虧損沒有盈利。以前的收入進(jìn)賬。那企業(yè)就要交稅嗎?還有是不是企業(yè)進(jìn)賬就要準(zhǔn)備費(fèi)用票就可以不交稅或者少交稅
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題哦。為什么稅控盤280服務(wù)費(fèi)。直接沖管理費(fèi)用而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?以前的會(huì)計(jì)做了。借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼[捂臉]這樣做是不是有問題的
有沒有簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)處理課程?
您好老師,勞務(wù)派遣人員需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
暫估 沒票都要暫估嗎 還是說只有購(gòu)買原材料料或庫(kù)存商品才暫估
老師,我們以前年度進(jìn)口關(guān)稅、增值稅,如果無發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呀
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本是空的,可以嗎?是不是不可以呀!
暫估的情況只有暫估入庫(kù)嗎 其他情形不用暫估?
實(shí)習(xí)生工資計(jì)算個(gè)稅有什么規(guī)章制度嘛?
增值稅一般納稅人取得的福利費(fèi),招待費(fèi)的專用發(fā)票是做不抵扣勾選還是做抵扣勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個(gè),工時(shí)是8人8小時(shí)=64,其中不良品是50個(gè),把不良返修好,2人返修工時(shí)3小時(shí)=6,入庫(kù)1050個(gè),那我核算成本這返修工時(shí)和生產(chǎn)工時(shí)是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
我已經(jīng)申報(bào)了還能留嗎老師 小規(guī)模分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金/銀行,抵扣后做借應(yīng)交稅金-免稅額貸管理費(fèi)用嗎?
對(duì)的。你分錄做的很對(duì)(可以繼續(xù)留抵的)
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝