你好! 不可以記入營業(yè)外收入的,可以繼續(xù)留抵減應交增值稅(沒有時間限制的)
稅控盤服務費之前已經(jīng)入賬借了:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金;抵稅計入借:應交未交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 請問管理費用沒有沖減,我可以不可以做借:管理費用(紅字),貸營業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
請問老師,金稅盤費用可以抵扣稅金,但是我們新企業(yè)一直是虧損,也不需要交稅抵不了,那做賬用做到營業(yè)外收入嗎
老師我們企業(yè)一直虧損沒有盈利。以前的收入進賬。那企業(yè)就要交稅嗎?還有是不是企業(yè)進賬就要準備費用票就可以不交稅或者少交稅
老師,請教一個問題哦。為什么稅控盤280服務費。直接沖管理費用而不是計入營業(yè)外收入呢?以前的會計做了。借:管理費用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)營業(yè)外收入-政府補貼[捂臉]這樣做是不是有問題的
老師,請問是不是只要盈利都要交個稅,那我用員工工資來抵扣,企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)可以嗎
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護建設稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務,又怎么操作
我已經(jīng)申報了還能留嗎老師 小規(guī)模分錄應該是借管理費用貸現(xiàn)金/銀行,抵扣后做借應交稅金-免稅額貸管理費用嗎?
對的。你分錄做的很對(可以繼續(xù)留抵的)
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝