你好 你之前做賬了 肯定做了 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣就平了。
老師,退回已經(jīng)增值稅分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅,再做什么分錄把貸方增值稅平了
老師,我這個(gè)交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計(jì)提:借:應(yīng)交稅金-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
老師,收到增值稅留抵退稅的款怎么分錄,我已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,是不是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這樣對(duì)嗎?謝謝
老師,交了增值稅之后又退回來(lái),分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,退回來(lái)的分錄,貸方科目是否正確呢?
老師好,交增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計(jì)提時(shí):已交增值稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增值稅:借:應(yīng)交增值稅 5000 貸:已交增值稅5000,請(qǐng)問(wèn)延緩6個(gè)月交納時(shí)稅款也是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計(jì)提時(shí)如何做分錄
采購(gòu)跟倉(cāng)管的工資是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
低值易耗品是否可以直接計(jì)入費(fèi)用?
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第六章后面都沒(méi)更新了呀???
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第四張沒(méi)更新了呀?
老師:我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車(chē)輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車(chē)輛時(shí),開(kāi)出的也是機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫(xiě)在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開(kāi)票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,這是享受的免稅銷(xiāo)售,收入不能抵減,這個(gè)增值稅退回了,
你好 那你之前做收入怎么做分錄的 ? 說(shuō)明你之前是繳納了增值稅 才會(huì)退你的吧?
對(duì),繳納的增值稅給退回了
你好 那你繳納是怎么做分錄的 ? 你繳納總得做分錄的 你做了繳納分錄 現(xiàn)在退回來(lái) 你做的借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣就平了。 你之前沒(méi)有做繳納分錄嗎
借:應(yīng)收賬款.貸:應(yīng)交稅費(fèi),繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,賬平。免稅退回:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi),貸方有余額
你好 你最開(kāi)始做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 。 把你的分錄調(diào)整下 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣來(lái)做 才平 。
老師您的意思是這樣做分錄吧
你好 是的 。 因?yàn)槟闶敲舛惖摹?最開(kāi)始就不用掛應(yīng)交稅費(fèi)。 你把應(yīng)交稅費(fèi)的金額轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去。 本來(lái)就應(yīng)該做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
8月計(jì)提,9月繳納以后,才通知退稅,9月就不會(huì)做了
你好 看上面 。所有分錄都給你做完了。