你好 你要找你們開(kāi)票方給你記賬聯(lián)的復(fù)印件給你們做賬抵扣
你好,我想問(wèn)一下我把給公司抵賬的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)弄丟了,只有業(yè)務(wù)留存聯(lián),公司可以用復(fù)印件抵扣走賬嗎,會(huì)計(jì)會(huì)不會(huì)不認(rèn)可???
老師,之前我們公司的賬是給代賬會(huì)計(jì)做的,發(fā)票聯(lián)給她結(jié)果她搞丟了,我可以把抵扣聯(lián)復(fù)印做憑證嗎?
請(qǐng)問(wèn),公司之前弄丟了1張專用發(fā)票,然后對(duì)方公司復(fù)印了一張記賬聯(lián),然后蓋了發(fā)票專用章,因?yàn)橹粡?fù)印了一張,用在了做賬憑證后,那抵扣聯(lián)的可以用復(fù)印件再?gòu)?fù)印嗎
你好 我想問(wèn)下 對(duì)方開(kāi)給我們的專用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不見(jiàn)了 可以用對(duì)方記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
別的公司開(kāi)給我們的專票記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)被會(huì)計(jì)人員搞丟了,對(duì)方目前因業(yè)務(wù)關(guān)系,不會(huì)給記賬聯(lián)復(fù)印件給我們,這種情況要怎么處理?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒(méi)含稅票金額,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票出來(lái),但是我們還沒(méi)付錢給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒(méi)看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
那會(huì)計(jì)會(huì)不會(huì)不認(rèn)可?
公司會(huì)計(jì)說(shuō)需要原件記賬,復(fù)印件可以嗎?
記賬 給你要用原件嗎?
記賬一定要用原件嗎?
你好 根據(jù)稅務(wù)局那邊文件 是可以的 。 正常是需要原件的 。 如果確實(shí)丟失了可以按丟失來(lái)處理的。