你好 月銷售額10萬以內(nèi)地方教育也是免的
老師問一個政策問題,我們企業(yè)屬于小微企業(yè),今年的增值稅全免了,然后城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加也跟著零申報了,沒有繳,但是今天聽一個會計說教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是就跟著免了,不用繳納,但是城建稅按一半申報繳納,所以想問一下老師城建稅到底是繳納還是不繳納呀?
老師問一個政策問題,我們企業(yè)屬于小微企業(yè),今年的增值稅全免了,然后城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加也跟著零申報了,沒有繳,但是今天聽一個會計說教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是就跟著免了,不用繳納,但是城建稅按一半申報繳納,所以想問一下老師城建稅到底是繳納還是不繳納呀?
老師,現(xiàn)在個體附加稅是什么政策啊,我報附加稅城建稅是減半的,報教育費(fèi)附加,老師您看我這個圖有不超過十萬是免稅的,我就選了,然后地方教育費(fèi)附加我報的時候就沒有這個,但是給減半了,那就是地方教育費(fèi)附加不全免稅是這個意思嗎
請問小規(guī)模納稅人附加稅(城建稅和教育費(fèi)附加)是減半征收嗎?我3季度開票50萬,報附加稅的時候就減半了,這是什么政策?
想問一下,最新2020附加稅的減免政策,我月銷不超過10萬,附加稅我申報的時候,教育附加及地方教育附加減免了,但是城建稅還是原來的,沒少,正確嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
但是選減免性質(zhì)的時候就沒有圖片里10萬免稅的那條,沒得選
你好 沒有的就選擇其他
老師你看我這個表是怎么回事,增值稅的表里沒有核定應(yīng)納稅經(jīng)營額啊,就是不讓我報
核定銷售額你修改過嗎 借圖看下
就是這個,沒修改過
核定銷售額你改成45000
老師你看這個
往下看下應(yīng)納稅經(jīng)營額這里有嗎
沒有應(yīng)納稅經(jīng)營額
把15欄改成應(yīng)納稅經(jīng)營額試下
把數(shù)給改成那個數(shù)就讓報了,為啥啊,那個數(shù)是哪來的啊
你稅務(wù)局給你訂的 可以咨詢你專管員
我提取數(shù)據(jù)的時候咋出來的是45000
不知道 你這個應(yīng)該是給你們修改過 你可以看下之前的申報表
老師,我電子稅務(wù)局劃稅款,是不超過1塊錢不扣費(fèi)嗎,我城建稅一毛錢,提不出來
不交稅 店口款會提示你的
老師,金蝶KIS商標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版的怎么選擇看哪季度的財務(wù)報表啊,我打開報表顯示2012年1月
財務(wù)管理 里面找報表