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老師好,因為四舍五入的原因,記賬憑證發(fā)票而得到的應(yīng)交稅費,比申報軟件算出的少0.03元,如何處理呢

2020-10-04 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-04 18:24

你好! 差額可以記入管理費用…稅費

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你好! 差額可以記入管理費用…稅費
2020-10-04
你好 這是特殊情況 建義和你稅局確認 一下 按稅局說的操作 我們這操作是尾差原因 按申報系統(tǒng) 為準 差額記 營業(yè)外收 支
2020-12-03
借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 17 借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:庫存商品 80
2024-01-14
你好,分開確認收入成本,稍等具體作答
2024-01-14
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報表,補上少申報的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務(wù)證明材料。 與稅務(wù)積極溝通解釋情況。
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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