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24年四季度按次申報的印花稅應該是在開票后15天內(nèi)申報,但是我是在季度末申報的。這樣系統(tǒng)可能監(jiān)測到我在應申報期限內(nèi)沒有申報這筆,風險預警了,這種情況可以改所屬期嗎?應該怎樣處理?

2025-06-21 06:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-21 06:25

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶8557 追問 2025-06-21 06:26

24年四季度按次申報的印花稅應該是在開票后15天內(nèi)申報,但是我是在25年1月9號申報的。這樣系統(tǒng)可能監(jiān)測到我在應申報期限內(nèi)沒有申報這筆,風險預警了,這種情況可以改所屬期嗎?應該怎樣處理?

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齊紅老師 解答 2025-06-21 06:30

好的,收到,我正在核實我寫的信息

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齊紅老師 解答 2025-06-21 06:37

您好,我們這個情況還是要交滯納金,以前是方便調(diào)改為按季申報,現(xiàn)在稅務印花稅也抓得嚴格了。 1.可以改,但需按實際納稅義務發(fā)生時間更正,而非隨意調(diào)整。所屬期應與納稅義務發(fā)生時間(開票后 15 日內(nèi))一致,如果原申報所屬期錯誤(如誤填為季度末),需通過更正申報調(diào)整為實際開票后 15 日內(nèi)的時間段,而非 不能修改 。 2.現(xiàn)在我們① 確認稅款及滯納金繳納情況:如果未繳,需立即補繳(滯納金 = 應繳稅款 * 滯納天數(shù) *0.05%);如果已繳,需核實申報所屬期是否正確。 ② 主動聯(lián)系稅務機關(guān):說明逾期原因(如疏忽、系統(tǒng)問題等),提供開票憑證、合同等材料,申請更正所屬期并溝通處罰事宜。 ③ 更正申報:通過電子稅務局或辦稅廳修改所屬期,按實際開票后 15 日內(nèi)的日期填報(如果原所屬期填錯)。

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你好,第四季度的報表可以一并補報,,以后要按期申報,減少稅收風險。
2023-01-12
同學,您好,你直接帶上資料去稅務局找專管員把稅申報并補繳罰款就行了。
2021-11-20
你好 紅沖計提的吧 借應交稅費借所得稅費用負數(shù)
2021-01-05
您好,匯算清繳的時候按照正確的填寫就行了
2023-02-13
你好,到第二季度你必須前半年的全部申報這次
2023-05-13
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