免稅吃的做福利費 沒有發(fā)票做賬可以 匯算清繳調(diào)增
我想問一下,就是我們公司的食堂職工吃飯的時候。就是充餐卡的時候充100,卡里有200,其中100是公司給的福利。我們這個公司和食堂賬是分著的。遇到這種充值的這種賬務(wù)應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
我想問一下,就是我們公司的食堂職工吃飯的時候。就是充餐卡的時候充100,卡里有200,其中100是公司給的福利。我們這個公司和食堂賬是分著的。遇到這種充值的這種賬務(wù)應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
就是我們這公司有食堂,有做飯阿姨,阿姨把飯做好了,然后下班員工直接去食堂吃,這種會計中怎么做賬,也沒有發(fā)票
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請了阿姨煮飯,接著每個月她在財務(wù)那預(yù)支了3000做伙食費,接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價格的單據(jù)過來,我能入賬嗎?沒有發(fā)票
單位食堂從保潔公司雇了一個做飯阿姨,對方開勞務(wù)發(fā)票來(不是差額征稅),這屬于勞務(wù)派遣嗎? 我們公司只是需要把做衛(wèi)生、食堂做飯這項業(yè)務(wù)外包出去,但是不想用勞務(wù)派遣,是不是跟保潔公司簽訂合同就可以?這樣就可以不認(rèn)定為勞務(wù)派遣呀?因為勞務(wù)派遣的話,會占用員工名額。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
沒有發(fā)票做去福利費里,可不可以稅前扣除,后期不調(diào)增
你好 不可以 沒有發(fā)票不能抵扣所得稅