1是 2做固定資產(chǎn) 按月折舊 3建議調(diào)整 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)然后做固定資產(chǎn)
老師,我是一般納稅人,新買的152萬得設(shè)備, 1.進(jìn)項稅10月我都可以抵扣對嗎, 2.那這個設(shè)備我是計入固定資產(chǎn),按月折舊 還是152萬都計入費用, 3如果都計入費用,那后期需要調(diào)整嗎 謝謝
1.老師我們是小公司,假如購買了幾千一兩萬的設(shè)備那些,可不可以不計入固定資產(chǎn)折舊?2.直接做費用還是做低脂易耗品攤銷了可以嗎?3.因為會計這邊對于固定資產(chǎn)沒有金額要求了,稅法那邊有沒有規(guī)定?4.還是自行判斷選擇固定資產(chǎn)還是計入費用,低值易耗品?謝謝
老師,公司購入固定資產(chǎn)是從投入使用的第二月開始折舊,在計算應(yīng)納稅所得額時稅前扣除,如果12月買的車或者機(jī)器只有等第二年的1月才可以折舊對嗎比如12月是應(yīng)納稅所得額301萬,12月花1萬買車或者買設(shè)備,還是按301-設(shè)備進(jìn)項稅額后的金額*25%交企業(yè)所得稅嗎
老師您好 我公司向個人購買二收車3萬元,取得“二收車銷售統(tǒng)一發(fā)票” 個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人查賬征收 1、如何做賬 2、可以一次性計入費用嗎(交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時可以把3萬元一次性計入成本費用里嗎)。 都可以的前提下是這么做賬嗎? 購買的當(dāng)月借:固定資產(chǎn)3萬 貸:庫存現(xiàn)金3萬 借:管理費用3萬 貸:累計折舊3萬
#提問#老師,我們有一個空調(diào)租賃項目,分體空調(diào)設(shè)備440萬,電力線路改造60萬,其他代理費用10萬,我現(xiàn)在的想法是空調(diào)做固定資產(chǎn),折舊年限選6年,合理嗎?我們一個領(lǐng)導(dǎo)說讓我把電路改造做到固定資產(chǎn)里合理嗎?他覺得把所有費用按折舊年限分?jǐn)傋詈?,還有我們現(xiàn)在的合同年限簽約是3年,所以空調(diào)就按照3年折舊可以嗎?不管幾年折舊,其實我最終交稅都是一樣的,對于這個項目來說總費用是固定的
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
謝謝老師指導(dǎo)
不用客氣的 工作愉快