借管理費用招待費貸銀行存款
老師公司買來月餅慰問了周邊社區(qū)貧困戶入什么科目?
你好老師,企業(yè)專項扶貧物品在做賬時怎么做分錄,如何表現(xiàn)出來?也就是我們企業(yè)在八月十五買的月餅和其他生活物資,捐給了我們所屬社區(qū)貧困戶農(nóng)民。
老師您好,請問公司為了粉刷園區(qū)外墻買的工具和涂料計入什么科目呢?
老師,公司有個退休老黨員,,公司去慰問他了。買了米、油、奶粉之類的去看了。這個費用應計入什么科目呀?能計入福利費嗎?
老師 請問 公司是農(nóng)業(yè)合作社 我們買入水果再賣出去 買回來記入什么科目呢
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
老師報表上應收應付都是負數(shù),沒影響吧,因為預收預付科目沒用。全部用的是應收應付科目
你好,可以的 沒有關(guān)系的
因為我們才開公司,然后這個月沒有收入,都是預收的賬款
現(xiàn)在資產(chǎn)是負數(shù)嗎 不是的就可以
是的資產(chǎn)是負數(shù)
那不行 需要重分類 自己調(diào)整
這該怎么調(diào)整呀,那只能把應收改成預付了
具體的那個科目的負數(shù)
應收賬款
放到預收賬款里面
是改報表還是改憑證呢?
報表 出報表的時候重分類
重分類,按照重分類的報表報稅是嗎?
是的 資產(chǎn)就不允許是負數(shù)
好的 那后期都得重分類一下
是的 都需要重分類
好的 老師
不用客氣的 工作愉快