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(9)收入中含技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入2300萬(wàn)元,與收入對(duì)應(yīng)的成本和稅費(fèi)共計(jì)1400萬(wàn)元。為什么最后在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候還要再減去個(gè)900元呢,這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入的特別之處在什么地方呢。

2020-10-04 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-04 09:59

你好, 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。

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快賬用戶(hù)9311 追問(wèn) 2020-10-04 10:04

本小題16分)位于某市的一家生產(chǎn)企業(yè),2016年度會(huì)計(jì)自行核算取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入6000萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入4500萬(wàn)元、投資收益1500萬(wàn)元,應(yīng)扣除的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本42000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本3500萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出3200萬(wàn)元、稅金及附加6100萬(wàn)元、管理費(fèi)用6500萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用13000萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,(9)收入中含技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入2300萬(wàn)元,與收入對(duì)應(yīng)的成本和稅費(fèi)共計(jì)1400萬(wàn)元。我的意思是前面告訴我收入成本費(fèi)用了。我也計(jì)算出來(lái)利潤(rùn)總額了,我在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減后。為啥還要減去900呢。這個(gè)技術(shù)收入和成本不是已經(jīng)包含在總收入和總成本里面了嗎。

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齊紅老師 解答 2020-10-04 10:14

技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=2300-1400=900需要拿出來(lái)單獨(dú)計(jì)算(所以要減)

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快賬用戶(hù)9311 追問(wèn) 2020-10-04 14:59

你的意思是他的企業(yè)所得稅要單獨(dú)計(jì)算對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-04 16:05

是的,900萬(wàn)需要單獨(dú)計(jì)算企業(yè)所得稅的

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你好, 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
2020-10-04
2300-1400=900 其中500免 400減半 200需要交所得稅 也就是900的應(yīng)納稅所得額,調(diào)減700
2022-11-07
企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱(chēng)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 學(xué)員您好,所以這900-200=700中分兩部分,500免征,200減半 500就是這么來(lái)的
2021-07-17
居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅
2022-07-31
你好同學(xué)稍等回復(fù)
2023-02-15
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