同學你好!發(fā)票沒到的話 按規(guī)定 計入預付賬款的 不過 很快會到的話 也可以直接按照固定資產(chǎn)入賬的

老師,我這邊訂購了一套模具,然后我們這邊款也付了,他們發(fā)票也開給我們了,可是模具是還沒做好的?我是入賬確認固定資產(chǎn)嗎?還是怎么做賬好呢?
老師,我們有一臺固定資產(chǎn),原價5萬,但是使用了一年還沒有折舊完就被廠家收回了,折價處理,我們補差價又買了一臺新的機器,比如這臺新的機器6萬 廠家收回來我們的舊機器,只收我們4萬,這個怎么賬務處理
如果說預付賬款預付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預付賬款?,F(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
老師我們買的機器,也就是我們的固定資產(chǎn),也是銀行付款了,但是發(fā)票還沒有來,這種賬務處理怎么做?
老師您好,我們公司購買固定資產(chǎn),款項已付90,發(fā)票也開過來了,但是我們固定資產(chǎn)還沒有到貨,這個記賬憑證怎么做呢
開票給北京抖音從抖音提現(xiàn)怎么對沖
老師發(fā)票開票額度不夠了,怎么處理
老師公司的一般賬戶收到公司的臨時存款賬戶的錢,怎么做賬務處理
我們工廠免租一個月 那免租的這個月所對應的制造費用的租金就為0 那相應的制造費用減少 這樣沒問題吧
更改2023年度財務報表,以前是小企業(yè),現(xiàn)在更正咋成了一般企業(yè)準則了?
老師,請問下產(chǎn)品配送小規(guī)模公司開了免稅發(fā)票,但是報稅比對不通過,一般會是開票的問題嗎
其他人不接,郭老師,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬
請問老師,餐飲發(fā)票可以入工會的帳嗎?
老師,以前年度有虧損,今年一季度為什么還要繳企業(yè)所得稅呢
老師,這里的 c選項是正確的???哪里不對?說的就是在建工程在建的時候不攤銷,,難道房地產(chǎn)的土地使用權(quán)在建設期間是要攤銷作為成本的嗎?
我們是9月份購入,這個月給發(fā)票,所以在9月份賬務處理上是預付賬款是嗎?需不需要做暫估
這樣呀 那也沒必要了 9月做預付 10月 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)哈
那就是只做預付不做暫估是嗎?
那老師進貨的時候也是付錢了發(fā)票還沒有回來,那庫存商品必須做暫估是嗎?
嗯嗯 做預付 就可以了哈
那庫存商品呢?
老師進貨的時候也是付錢了發(fā)票還沒有回來,那庫存商品是不是必須做暫估是嗎?
這個也不是必須的呀
哦哦,就先掛應付,后期票據(jù)來了再入庫是吧
嗯嗯 這樣處理 可以的
老師,我們公司購買的桌椅,床,都挺貴的,入管理費用可以嗎(′;︵;`)
有一張桌子都8000多
8000多的話 還是要計入固定資產(chǎn)的