同學(xué)你好!發(fā)票沒(méi)到的話 按規(guī)定 計(jì)入預(yù)付賬款的 不過(guò) 很快會(huì)到的話 也可以直接按照固定資產(chǎn)入賬的
老師,我這邊訂購(gòu)了一套模具,然后我們這邊款也付了,他們發(fā)票也開(kāi)給我們了,可是模具是還沒(méi)做好的?我是入賬確認(rèn)固定資產(chǎn)嗎?還是怎么做賬好呢?
老師,我們有一臺(tái)固定資產(chǎn),原價(jià)5萬(wàn),但是使用了一年還沒(méi)有折舊完就被廠家收回了,折價(jià)處理,我們補(bǔ)差價(jià)又買了一臺(tái)新的機(jī)器,比如這臺(tái)新的機(jī)器6萬(wàn) 廠家收回來(lái)我們的舊機(jī)器,只收我們4萬(wàn),這個(gè)怎么賬務(wù)處理
如果說(shuō)預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對(duì)方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒(méi)有發(fā)票,我怎么做賬?本來(lái)我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款。現(xiàn)在怎么做??jī)?nèi)賬來(lái)的
老師我們買的機(jī)器,也就是我們的固定資產(chǎn),也是銀行付款了,但是發(fā)票還沒(méi)有來(lái),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,我們公司購(gòu)買固定資產(chǎn),款項(xiàng)已付90,發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了,但是我們固定資產(chǎn)還沒(méi)有到貨,這個(gè)記賬憑證怎么做呢
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒(méi)有任何的收益,我沒(méi)盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒(méi)想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
我們是9月份購(gòu)入,這個(gè)月給發(fā)票,所以在9月份賬務(wù)處理上是預(yù)付賬款是嗎?需不需要做暫估
這樣呀 那也沒(méi)必要了 9月做預(yù)付 10月 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)哈
那就是只做預(yù)付不做暫估是嗎?
那老師進(jìn)貨的時(shí)候也是付錢了發(fā)票還沒(méi)有回來(lái),那庫(kù)存商品必須做暫估是嗎?
嗯嗯 做預(yù)付 就可以了哈
那庫(kù)存商品呢?
老師進(jìn)貨的時(shí)候也是付錢了發(fā)票還沒(méi)有回來(lái),那庫(kù)存商品是不是必須做暫估是嗎?
這個(gè)也不是必須的呀
哦哦,就先掛應(yīng)付,后期票據(jù)來(lái)了再入庫(kù)是吧
嗯嗯 這樣處理 可以的
老師,我們公司購(gòu)買的桌椅,床,都挺貴的,入管理費(fèi)用可以嗎(′;︵;`)
有一張桌子都8000多
8000多的話 還是要計(jì)入固定資產(chǎn)的