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你好老師,公司是銷(xiāo)售鋼材的,銀行帳上已經(jīng)打款,但是發(fā)票還未開(kāi)會(huì),賬務(wù)處理怎么做

2020-10-03 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-03 14:50

同學(xué)你好, 收款 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 開(kāi)發(fā)票 借,預(yù)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng);

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 14:56

是采購(gòu)鋼材,銀行賬戶已付,但發(fā)票還未收到

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:03

你好,公司是銷(xiāo)售鋼材的——是銷(xiāo)售還是采購(gòu)呢;

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:04

是銷(xiāo)售鋼材的,我們不是進(jìn)貨嗎?進(jìn)貨采購(gòu),給別人打的貨款

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:06

同學(xué)你好 打款 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 收到發(fā)票 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,預(yù)付賬款

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:06

好的 謝謝老師,庫(kù)存這塊不用先暫估是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:09

同學(xué)你好,如果期末材料到了,發(fā)票還沒(méi)有到,需要做暫估入賬;

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:13

我們是上個(gè)月的帳,有一筆匯款,但就是沒(méi)有發(fā)票,材料已經(jīng)到了,那我做的時(shí)候就得暫估是嗎?

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:16

暫估這個(gè)全部賬務(wù)處理 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 暫估入賬借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款——暫估入賬 是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:17

同學(xué)你好,是的; 然后在這個(gè)月月初再做 借,庫(kù)存商品, 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款一暫估,負(fù)數(shù) 將暫估的沖回

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:19

就是10月份的賬務(wù)處理上沖暫估是嗎?還是要等發(fā)票來(lái)了以后再?zèng)_呢?還有就是老師,閑麻煩不做暫估可以嗎?等10月發(fā)票拿來(lái)直接沖應(yīng)付賬款這種可以不?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:23

同學(xué)你好 就是10月份的賬務(wù)處理上沖暫估是嗎?還是要等發(fā)票來(lái)了以后再?zèng)_呢?——是10月初的時(shí)候沖暫估 還有就是老師,閑麻煩不做暫估可以嗎?等10月發(fā)票拿來(lái)直接沖應(yīng)付賬款這種可以不?——我們已經(jīng)付款,說(shuō)明材料所有權(quán)已經(jīng)是我們的,如果不做暫估,我們的報(bào)表是就沒(méi)有這批材料的;

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:26

哦哦好的那就是必須要做暫估

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:27

老師我們買(mǎi)的機(jī)器,也就是我們的固定資產(chǎn),也是銀行付款了,但是發(fā)票還沒(méi)有來(lái),這種賬務(wù)處理怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:28

同學(xué)你好, 那就是必須要做暫估——是的,這樣報(bào)表數(shù)據(jù)才是真實(shí)的;

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:28

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:29

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:33

老師你看這樣做一張憑證上可以嗎(′;︵;`)

老師你看這樣做一張憑證上可以嗎(′;︵;`)
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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:36

同學(xué)你好,這個(gè)是兩筆業(yè)務(wù) ,分開(kāi)兩張憑證做;

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2020-10-03 15:36

哦哦好的

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齊紅老師 解答 2020-10-03 15:38

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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