學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
老師比如先收到對(duì)方公司給貨款打到銀行賬戶上。但是沒有給他開發(fā)票,這樣賬務(wù)處理怎么做賬?
老師,我們給別人開票,但是這個(gè)稅費(fèi)是對(duì)方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做,另外還有一個(gè)點(diǎn)的管理的對(duì)方打入到我公司,但是這個(gè)錢合同約定是給老板的,但是對(duì)方不打個(gè)人,打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
老師,有一筆運(yùn)費(fèi)1700元,客戶連貨款一起轉(zhuǎn)款到我公司公戶,不開發(fā)票,1700運(yùn)費(fèi)已經(jīng)由業(yè)務(wù)墊付給順豐,順豐把發(fā)票開給了客戶,現(xiàn)在業(yè)務(wù)來(lái)公司報(bào)銷,賬務(wù)處理咋做呀?
分公司有一筆業(yè)務(wù),因?yàn)殂y行問(wèn)題,無(wú)法給客戶轉(zhuǎn)款,只能轉(zhuǎn)給總公司代付,但是客戶要求根據(jù)轉(zhuǎn)款戶名開票,所以只能給總公司開具發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)要怎么處理?
老師好,我們公司是母公司,底下子公司的業(yè)務(wù)發(fā)生了,給客戶開了發(fā)票,但是客戶把款打母公司賬戶里了!這樣可以嗎?賬務(wù)上要怎么處理呢?
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
那后期有兩種情況該怎么處理,一種是客戶不要發(fā)票了,我要確認(rèn)收入 另一種是客戶要發(fā)票了怎么又如何確認(rèn)收入
您好這種情況,申報(bào)無(wú)票收入額在無(wú)票收入欄里直接填正數(shù),以后如再開票無(wú)票收入欄里填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。不再需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理了。
老師,我說(shuō)的是賬務(wù)憑證的處理
學(xué)員朋友您好,兩種情況一樣的與開票時(shí)確認(rèn)收入是一樣借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。