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老師,您幫我看看,我上個季度開票數(shù)是112796,增值稅百分之一的稅率,您看我填的對不對,哪里還需要改,我家每個月開發(fā)票沒超過10萬,這個還用交稅嗎

老師,您幫我看看,我上個季度開票數(shù)是112796,增值稅百分之一的稅率,您看我填的對不對,哪里還需要改,我家每個月開發(fā)票沒超過10萬,這個還用交稅嗎
2020-10-03 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-03 12:55

你好,同學(xué)。你的個稅有應(yīng)納稅所得額嗎?你的收入是11萬多,扣除的費用是6萬。你每月開的發(fā)票都是普通發(fā)票嗎?

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 12:58

我上一季度開發(fā)票開了112796,我家是個體,核定額是6萬,是普通發(fā)票,您看我個稅用交嗎,表填的對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:04

超過6萬的部分是需要繳納個稅的。月不超10萬,開具的普票的話,免征增值稅。

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 13:05

老師,那要是有專票呢,專票和普票在增值稅和所得稅上有啥區(qū)別

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:08

開具的是專票的話,無論是多少,都需要繳納增值稅的。所得稅和開什么票沒有關(guān)系的,只要有所得,就需要繳納所得稅的

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 13:09

老師,是不是只交超出核定額的那部分啊?沒有征收率應(yīng)該交多少啊

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:11

是只交超過核定額的那部分。征收率是看稅局給你核定的

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 13:13

專票普票都開了,普票就是按月不超過十萬就免增值稅,然后專票部分繳納增值稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:13

普票和專票加一起,不超10萬的,普票部分免征增值稅。如果加一起,超過10萬的,全額繳納增值稅

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 13:19

個稅就交超出核定額的那部分就行了

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:21

是的。用超出核定額的那部分乘以稅局給你們核定的征收率

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 13:34

老師,那要是只開專票也是一個月不超過十萬就沒事唄,我家一個季度怎么能核定才六萬多,是不是太少了,能改嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:38

開專票的話,開多少都是需要繳納增值稅的。核定這個的話,只能稅局才能改的。

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 13:39

老師,今年沒有出臺制度是個體生產(chǎn)經(jīng)營所得月不超過十萬就全免稅嗎

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 14:20

老師,就我之前給你發(fā)那個表,要是沒超的話怎么報啊,我家是快遞公司,報增值稅是服務(wù)還是貨物和勞務(wù)啊

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齊紅老師 解答 2020-10-03 14:21

開具普票,月不超10萬,增值稅是可以免的。 快遞公司是按照服務(wù)的

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 14:22

老師,表不會填

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齊紅老師 解答 2020-10-03 14:25

你把你的增值稅申報表截圖發(fā)一下

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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 14:35

這三張表我都不會填,我應(yīng)稅額是50000的話

這三張表我都不會填,我應(yīng)稅額是50000的話
這三張表我都不會填,我應(yīng)稅額是50000的話
這三張表我都不會填,我應(yīng)稅額是50000的話
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快賬用戶5024 追問 2020-10-03 14:52

老師你干啥呢

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齊紅老師 解答 2020-10-03 14:56

增值稅那個填在增值稅納稅申報表第3欄和第10欄。減免稅申報明細表不填寫。

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齊紅老師 解答 2020-10-03 14:59

定期定額自行申報表經(jīng)營所得中需要把稅率征收率填上

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你好,同學(xué)。你的個稅有應(yīng)納稅所得額嗎?你的收入是11萬多,扣除的費用是6萬。你每月開的發(fā)票都是普通發(fā)票嗎?
2020-10-03
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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