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老師,您好!我們是物業(yè)公司,9月份收到所有費(fèi)用合計(jì)67431.62元,都是現(xiàn)金微信支付寶收款,其中含水電周轉(zhuǎn)金40200元,當(dāng)月發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就是把5000元存進(jìn)對(duì)公賬戶,請(qǐng)問怎么做賬呢?

2020-10-03 09:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-03 10:03

水電費(fèi)這個(gè)是代收代付的嗎

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水電費(fèi)這個(gè)是代收代付的嗎
2020-10-03
可以 借銀行12000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 周轉(zhuǎn)箱發(fā)票開給對(duì)方的嗎
2020-09-05
同學(xué)你好 也就是說實(shí)際收入是1?
2022-01-04
你好,直接反沖掉。 借預(yù)收賬款10 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用1 其他貨幣資金9
2022-01-04
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
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