定期定額的 填寫(xiě)你們的收入就可以
老師 我單位是個(gè)體工商戶 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得和增值稅都在 電子稅務(wù)局里面申報(bào) 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬(wàn)免征,稅務(wù)局說(shuō)季度核定的是9萬(wàn)元,那么經(jīng)營(yíng)所得該怎么申報(bào)呢
老師,我單位是個(gè)體工商戶,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是在電子稅務(wù)局申報(bào),季度核定是九萬(wàn)元,本季度開(kāi)票金額為98308.51元,增值稅是全免的,但是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得本應(yīng)該是有稅的,但是我填上數(shù)了本期應(yīng)補(bǔ)退金額是零,怎么回事
個(gè)體戶去稅務(wù)所核定稅率,專管員核定的稅率為0.6%,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)稅率指的是繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率還是什么?專管員說(shuō)季度低于30萬(wàn)的免稅免申報(bào),高于30才申報(bào),那我這個(gè)個(gè)體戶是屬于核定征收還是查賬征收?我每季度怎么申報(bào)個(gè)稅?
老師好,個(gè)體工商戶是核定征收的,我們每個(gè)月也沒(méi)報(bào)過(guò)稅,是稅務(wù)局給代報(bào)的嗎?季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,核定征收的什么時(shí)候交個(gè)人所得稅了
個(gè)體工商戶查賬征收,增值稅我知道是每季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅。然后按照經(jīng)營(yíng)所得累進(jìn)稅率表,起征點(diǎn)是每年30000. 可是 咨詢稅局專管員,又說(shuō)月不超過(guò)30000.季度不超過(guò)90000免稅,這個(gè)又是什么意思?這個(gè)又是什么政策依據(jù),是針對(duì)查帳征收個(gè)體戶,還是核定征收的個(gè)體? 完全搞不清。往老師解答。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
也就是說(shuō)季度不超9萬(wàn)塊經(jīng)營(yíng)所得稅是 免得,超了9萬(wàn)塊就要繳納經(jīng)營(yíng)所得的是嗎 那我點(diǎn)進(jìn)去直接顯示的是九萬(wàn)元,那么我就按照這個(gè)保存,就是免稅的可以嗎 實(shí)際開(kāi)票數(shù)是大于九萬(wàn)的
你好 是的 你沒(méi)有做收入?
有開(kāi)票的收入,增值稅是直接傳到電子稅務(wù)局的98305元 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得一點(diǎn)進(jìn)去顯示的是九萬(wàn)元,還用改嗎
需要修改 按你實(shí)際銷售額填寫(xiě)
我按照實(shí)際收入填寫(xiě)了 但是后面并沒(méi)有要求繳稅 一開(kāi)始還有數(shù)呢 我第二次填之后就沒(méi)有了 是系統(tǒng)出了問(wèn)題了嗎
看下是不是減免稅額填寫(xiě)了
減免稅額填不上去,都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
截圖你的報(bào)表看下的
不應(yīng)該填寫(xiě)減免 前面的減免性質(zhì)刪除
減免性質(zhì)沒(méi)有填寫(xiě),如果填寫(xiě)了是要求有減免稅額的,所以減免性質(zhì)不能填寫(xiě)
你好 截圖報(bào)表看下的