疫情期間免增值稅 屬于免稅行業(yè)

老師,小微企業(yè)所得稅每季度有減免的,這個是不是跟國稅減免一樣的,在做企業(yè)年報中有減免國稅項和地稅減免項
小微企業(yè)免30萬 季度做賬是營業(yè)外收入 但是這個收入不還是要交所得稅嗎 這免的啥
我想問一下,小微企業(yè)每個季可以開30萬免增值稅普票,那企業(yè)所得稅是不會免的,那還是一樣要弄普票來抵費用嗎
老師,有個地方不太理解,小微企業(yè),免稅行業(yè),這倆個賬務(wù)處理不一樣,肖哲老師說免稅行業(yè)免收增值稅,企業(yè)所得稅,小微不滿30萬免增值稅,但要交企業(yè)所得稅,那培訓(xùn)機構(gòu)行業(yè)屬小微企業(yè)還是免稅行業(yè)?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人年銷售額500萬免增值稅,但是小微企業(yè)是年銷售額300萬以內(nèi)才屬于小微企業(yè),這樣是不是說年銷售額在300-500萬之間的企業(yè)就不屬于小微企業(yè)了不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了是嗎
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
是不是這樣?這家單位是培訓(xùn)機構(gòu)行業(yè),賬務(wù)是不是按以上處理?
你好 是的 是這么做的
老師,小微企業(yè)報季報增值稅報表時只要報主表,附表1和減免稅表不要報。但疫情期間免稅的企業(yè)要報主表,還要報減免稅表的免稅那一欄。那現(xiàn)在這個培訓(xùn)機構(gòu)企業(yè)怎么報?
因為培訓(xùn)機構(gòu)行業(yè)屬于今年疫情期間的免稅生活服務(wù)行業(yè)
在其他免稅額填寫 還有減免表zuihouyihang
還有減免表最后一行填寫
這個疫情期間,如果這個單位銷售額超過30萬還免稅嗎?
你好 是的 免增值稅的
這家單位2020年1月之前應(yīng)該填寫小微企業(yè)免稅銷售額這一欄,2020年1月之后到疫情結(jié)束之前填寫其他免稅銷售額這一欄?
是的 填寫其他免稅銷售額
這家單位第一,第二季度,都填的小微企業(yè)銷售額那一欄,這個季度要改過來嗎?
需要修改的 應(yīng)該在哪里填寫的
不是說要填其他免稅銷售額那一欄嗎?
是啊 就是在其他免稅銷售額
如果不是 前期的不需要修改了
是不是因為培訓(xùn)行業(yè)屬于今年疫情期間的免稅生活服務(wù)類行業(yè),所以要填在其他免稅銷售額那一欄?
是因為 就是這個原因的
如果還填在小微企業(yè)銷售額那一欄,有什么說法嗎?
這個是小規(guī)模季度30萬減免的
不對啊,肖哲老師講的這一課,是旅游行業(yè),也屬于疫情期間免稅生活服務(wù)行業(yè),但是填這張表的時候,填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄?
超過三十萬在這里填寫絕對不可以
而且你開的發(fā)票都是免稅的