疫情期間免增值稅 屬于免稅行業(yè)
老師,小微企業(yè)所得稅每季度有減免的,這個是不是跟國稅減免一樣的,在做企業(yè)年報中有減免國稅項和地稅減免項
小微企業(yè)免30萬 季度做賬是營業(yè)外收入 但是這個收入不還是要交所得稅嗎 這免的啥
我想問一下,小微企業(yè)每個季可以開30萬免增值稅普票,那企業(yè)所得稅是不會免的,那還是一樣要弄普票來抵費用嗎
老師,有個地方不太理解,小微企業(yè),免稅行業(yè),這倆個賬務處理不一樣,肖哲老師說免稅行業(yè)免收增值稅,企業(yè)所得稅,小微不滿30萬免增值稅,但要交企業(yè)所得稅,那培訓機構(gòu)行業(yè)屬小微企業(yè)還是免稅行業(yè)?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人年銷售額500萬免增值稅,但是小微企業(yè)是年銷售額300萬以內(nèi)才屬于小微企業(yè),這樣是不是說年銷售額在300-500萬之間的企業(yè)就不屬于小微企業(yè)了不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了是嗎
老師你好,我的票上周四都已經(jīng)簽收,到現(xiàn)在一直都顯示處理中,
老師,企業(yè)征信報告怎么看,現(xiàn)在征信體現(xiàn)有借款余額261萬,但是沒有呀,這是什么原因
代保解預算收入是什么意思
對于附有市場條件的股份支付,只要職工滿足了其他所有非市場條件,企業(yè)就應當確認已取得的服務。,老師,您好,什么是市場條件什么是非市場條件?
結(jié)轉(zhuǎn)成本是一個月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一季度結(jié)轉(zhuǎn)一次,呢,根據(jù)收入的百分之多少結(jié)轉(zhuǎn)呢 成本,收入是14萬結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多少呢
老師,如果建筑工程企業(yè)一般納稅人,采用的是簡易計稅方法,需要預交增值稅,那單位員工取得的紙質(zhì)火車票就不能按9%再計算抵扣了吧?
老師好,公司22號注銷稅務了。然后個稅也已申報?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個員工少報了176元,個稅已經(jīng)不能修改。那這個176元我該怎么處理?怎么入賬?
老師,公司的店面門口牌子更換,需要攤銷5年嗎,一萬多
老師您好,我公司出現(xiàn)一張風險發(fā)票,稅務不允許認證和報銷,這張發(fā)票為招待用住宿費,本事性質(zhì)也未認證抵扣。但是根據(jù)業(yè)務實質(zhì)發(fā)生已經(jīng)給員工報銷了,現(xiàn)在已報銷的費用我怎么進行賬務處理呢?
老師,您好,公允價值模式投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為固定資產(chǎn),是按轉(zhuǎn)換日 的公允價值入賬嗎?差額是入哪里?
是不是這樣?這家單位是培訓機構(gòu)行業(yè),賬務是不是按以上處理?
你好 是的 是這么做的
老師,小微企業(yè)報季報增值稅報表時只要報主表,附表1和減免稅表不要報。但疫情期間免稅的企業(yè)要報主表,還要報減免稅表的免稅那一欄。那現(xiàn)在這個培訓機構(gòu)企業(yè)怎么報?
因為培訓機構(gòu)行業(yè)屬于今年疫情期間的免稅生活服務行業(yè)
在其他免稅額填寫 還有減免表zuihouyihang
還有減免表最后一行填寫
這個疫情期間,如果這個單位銷售額超過30萬還免稅嗎?
你好 是的 免增值稅的
這家單位2020年1月之前應該填寫小微企業(yè)免稅銷售額這一欄,2020年1月之后到疫情結(jié)束之前填寫其他免稅銷售額這一欄?
是的 填寫其他免稅銷售額
這家單位第一,第二季度,都填的小微企業(yè)銷售額那一欄,這個季度要改過來嗎?
需要修改的 應該在哪里填寫的
不是說要填其他免稅銷售額那一欄嗎?
是啊 就是在其他免稅銷售額
如果不是 前期的不需要修改了
是不是因為培訓行業(yè)屬于今年疫情期間的免稅生活服務類行業(yè),所以要填在其他免稅銷售額那一欄?
是因為 就是這個原因的
如果還填在小微企業(yè)銷售額那一欄,有什么說法嗎?
這個是小規(guī)模季度30萬減免的
不對啊,肖哲老師講的這一課,是旅游行業(yè),也屬于疫情期間免稅生活服務行業(yè),但是填這張表的時候,填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄?
超過三十萬在這里填寫絕對不可以
而且你開的發(fā)票都是免稅的