批發(fā)環(huán)節(jié)(批發(fā)商銷售給批發(fā)商) 不征消費稅的
第四問,計算丙批發(fā)卷煙應(yīng)納消費稅,為什么不算甲銷售給丙的400箱?
某卷煙廠2020年9月生產(chǎn)并銷售一批甲類卷煙,共20箱,每箱50000支。該批卷煙每標準條200的調(diào)拔價格400元,計算該廠當月應(yīng)納的消費稅額
某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標準箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標準箱,取得銷售額300萬元。問1.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納消費稅。2.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納增值稅。
.簡答題某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標準箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標準箱,取得銷售額300萬元。問1.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納消費稅。2.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納增值稅。
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2022年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售額256萬元;以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額1330萬元,合同約定當月收取50%的貨款(2)從乙卷煙廠購入一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷煙抵貨款,雙方均開具了增值稅專用發(fā)票。另將10箱A牌卷煙贈送客戶。(3)甲廠提供煙葉委托丙卷煙廠加工一批煙絲。煙葉成本120萬元;丙廠收取加工費20萬元、代墊部分輔助材料的費用5萬元;煙絲當月完工并交付甲廠,丙廠同類煙絲每一批售價為200萬元。(4)甲廠將委托加工收回煙絲的20%直接銷售取得銷售額58萬元,將其余80%全部用于進一步生產(chǎn)B牌卷煙,當月將生產(chǎn)的B牌卷煙對外銷售,銷售40箱,取得銷售額150萬元。(其他相關(guān)資料:A、B牌卷煙均為甲類卷煙,甲類卷煙消費稅稅率56%加0.003元/支,煙絲消費稅稅率30%,上述銷售額和費用均不含增值稅。)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。(1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費稅。(2)計算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算業(yè)務(wù)(3)丙廠應(yīng)代收代繳的消費稅(4)計算業(yè)務(wù)(4
老師你好,咨詢個事,我們老板從單位上接了工程,別的公司中標了,施工單位是中標那個公司,活我們老板干完了,干活期間我們老板購買材料提供的專票,中標公司抵扣了,現(xiàn)在專票的稅給我們老板不退,這怎么處理好?
老師 請問序時賬是憑證嗎還是什么
本單位的員工針對個稅這塊,他提出了要本單位按月發(fā)工資時不跟他代扣代繳個稅,他開年的時候自己進行匯算清繳來交稅,請問這種方式對單位有沒有風險?
老師您好,我出口危險品怎么知道我能不能享受退稅?還如貨代提供國內(nèi)國際運輸費都統(tǒng)一按國際運費0稅率開給我,如果我出口的貨物屬于不能享受退稅的,那我收到國際運輸0稅率可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
請問下 ,如果公司賬戶凍結(jié)了, 社保公積金付不了,公司把這個錢打到人事私人賬戶上,再去交,這個對人事有風險嗎
老師 您好 請問出口退稅跨大類的(生產(chǎn)型企業(yè))商品要怎么處理?流程和操作思路是怎么走的?
老師好,我們公司是做玻纖布的,成本核算的方式是什么?或者說有哪些?
老公,我們公司是建筑公司,在個人那里買的沙子和石頭,個人提供不了發(fā)票,我們對公付款,個人提供收據(jù)。等到匯算清繳的時候,把收據(jù)部分納稅調(diào)增,補繳納企業(yè)所得稅可以嗎
老師您好,集團審計報告和組成部分審計報告的日期先后有什么要求嗎?從哪里算組成部分的第一期后事項段?
老師,5月份成立新公司,7月員工生病了,之前不會繳納社保醫(yī)保,7月去柜臺開通的,7月給一個員工補交的5月的醫(yī)保460(實際交了468.97),6月的社保加醫(yī)保1190.48+462.35.7月的社保加醫(yī)保1190.48+460,6月計提了但是跟實際繳納的費用不一樣差2元,5月跟6月這個社保我應(yīng)該怎么做賬