你好,撤銷統(tǒng)計(jì),重新統(tǒng)計(jì),就有一家
新版發(fā)票認(rèn)證,抵扣勾選統(tǒng)計(jì)完成后沒有確認(rèn)簽名按鈕
老師,您好,新版增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證到抵扣勾選統(tǒng)計(jì)完成后,沒有藍(lán)色的確認(rèn)簽名一項(xiàng)按鈕,怎么辦?是網(wǎng)頁(yè)的事還是等到12月1號(hào)才出現(xiàn)。
新版發(fā)票認(rèn)證,抵扣勾選統(tǒng)計(jì)完成后沒有確認(rèn)簽名按鈕,是要等月初1號(hào)以后才可以確認(rèn)簽名嗎?
為什么新版的發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),勾選抵扣后統(tǒng)計(jì)完成沒有確認(rèn)簽名這個(gè)按鈕啊
新版發(fā)票認(rèn)證,抵扣勾選統(tǒng)計(jì)完成后確認(rèn)簽名按鈕是灰色的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
老師,確認(rèn)和確認(rèn)簽名是一樣的嗎?
你好,確認(rèn)和確認(rèn)簽名是同一回事,但是全稱是叫確認(rèn)簽名。
好的老師,服務(wù)行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減需要在附表二8b行填寫嗎?
你好呃,不好意思,因?yàn)榻裉煨菹⒃谕饷妫@個(gè)填表方法我現(xiàn)在有些忘記了 ,需要看過申報(bào)表才能回答,我怕誤導(dǎo)你,不敢隨便答復(fù)你。
好的老師
嗯嗯嗯,祝您生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝