借預付賬款 貸銀行存款
請問老師、我們是小規(guī)模納稅人,注冊資本200萬,購入1臺連著收銀機的收銀系統(tǒng),1.5萬元,按照合同先付7500,怎么做分錄啊,謝謝老師
請問老師、我們是小規(guī)模納稅人,注冊資本200萬,購入1臺連著收銀機的收銀系統(tǒng),1.5萬元,按照合同先付7500,我可以這樣做分錄嗎:借:收到收銀系統(tǒng)固定資產1.5萬,貸:應付賬款1.5萬,首次支付7500,借;應付賬款7500,貸:銀存:7500,然后下月支付支付尾款:借:應付賬款:7500,貸:銀存7500,然后開始攤銷,分2年攤,分錄借:管理費用:辦公費,626,貸:累計攤銷625,請問老師這樣可以嗎?對不對
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,有個客戶報名了我們一項課程費用總共9.98w,收錢吧收款9.98w,她提供了4家公司發(fā)票抬頭,想分4家公司開票,跟4家公司簽了對應金額的合同,我們公司可以分4家公司給她開票吧
老師,員工工資8000,遲到扣30,計提8000工資,如何做賬務處理
老師,我這邊有家小規(guī)模納稅人公司,前幾年減免的增值稅都沒有計入營業(yè)外收入繳納所得稅,我現在要怎么處理。
老師 25年6月 瑞森 開票金額 2346127.01 元 銷項稅304996.49元,進項票金額 901665.35元 進項稅額 77204.73元 上期無留抵稅額 ,經查詢:可用發(fā)票額度(元)7,653,872.99,目前查交稅過多???老板讓算算還能開多少票?
公司M并購公司N,數據如下:并購前:M公司稅后凈利600萬元,發(fā)行股數300萬股,股價12元;N公司稅后凈利120萬元,發(fā)行股數60萬股,股價6元;并購后:協(xié)同效應凈利潤增加60萬元,市場對并購持樂觀態(tài)度,預計并購后市盈率為10。要求:(1)計算換股比率上下限。(2)計算并購后的股票價格。
使用企業(yè)電子化服務平臺變更住址時,股東是公司,簽名時跳出來讓本公司和股東公司還有法人簽名,本公司和股東公司怎么簽名?
判斷下列事項應當計入直接材料的用量標準還是價格標準1運輸中的正常損耗2生產中的正常廢品損耗3運輸中的意外損耗4生產中的超常廢品損耗,這個呢,
判斷下列事項應當計入直接材料的用量標準還是價格標準1運輸中的正常損耗2生產中的正常廢品損耗3運輸中的意外損耗4生產中的超常廢品損耗,這個呢,
判斷下列事項應當計入直接材料的用量標準還是價格標準1運輸中的正常損耗2生產中的正常廢品損耗3運輸中的意外損耗4生產中的超常廢品損耗,這個呢,
老師,員工報考會計證的考試費,可以拿到單位報銷嗎?應該計入什么費用
老師那付尾款的時候,和攤銷的分錄怎么做啊
借固定資產 貸銀行存款 攤銷 借主營業(yè)務成本 貸累計折舊
請問老師收銀系統(tǒng)連著收銀機,有必要分開做無形資產和固定資產分開核算嗎
你好,沒有必要的,都做固定資產就可以了