你好,同學。 借,應付職工薪酬 福利費 貸,庫存商品 50000 應交稅費 增值稅 95000*13%
3.10月14日,將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工食堂,市場銷售價(不含稅)95000元。將新產(chǎn)品(無市場銷售價)招贈給災區(qū)。成本50000元。計算增值稅并編制會計分錄。
某家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月向市職工活動中心贈送自產(chǎn)液晶電視機10臺,每臺電視機的成本價3000元,市場銷售價格5000元(不含稅);贈送新研制的新型節(jié)能空調(diào)5臺,每臺成本價8000元,市場上尚無同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤率為10% 計算該家電企業(yè)本月的計稅銷售額。
下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)提供的補貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品的賬面價值為8萬元,市場價格為10萬元,(不含增值稅)適用的消費稅稅率10%。編制會計分錄。
廣發(fā)有限公司為一般納稅人,2019年5月將一批自產(chǎn)食品贈送給災區(qū),該批食品的成本為50000元,對外不含稅價 80000元。請計算增值稅銷項稅額并作出會計處理。(寫出計算過程、結(jié)果)
12月20日以自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,該批產(chǎn)品市場售價5萬元(不含增值稅),成本3萬元。會計分錄
租賃鋪子,上一家公司剛剛裝修好的,因為生意不好,我們直接租賃過來,需要支付裝修補償款,怎么入賬,需要上家企業(yè)開具發(fā)票嗎
老師,我這個4月利潤表,5月利潤表,6月的還沒有做賬,第二季度的這個利潤表好像不對呀,我要怎么查呢
公司股東想變更,需要交稅嗎?
請問 北京沒有車牌號 怎么申請買車?是租還是怎么的?
老師,你好,其他公司開的勞務發(fā)票怎么入賬,還要不要做個稅代扣代繳呢
公司股東變更,需要交稅嗎?
公司裝修好鋪子,因為生意不好,轉(zhuǎn)讓部分鋪子,收回裝修補償款,需要開發(fā)票嗎,如果需要,開什么項目
幫我看一下建筑企業(yè)這個跨地區(qū)怎么計算的稅
老師這個題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個個體的運輸服務部來接收這筆貸款,然后再由這個服務部來取現(xiàn)給我們,因為銀行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個個體服務部有沒有什么風險?因為現(xiàn)在我們跟他沒有實際業(yè)務發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當作成本支出。
新產(chǎn)品的呢
什么新產(chǎn)品?你這就是視同銷售
這不是一個自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工食堂,還有一個新產(chǎn)品捐贈給災區(qū)嗎
借,營業(yè)外支出 貸,庫存商品 50000 應交稅費 增值稅 95000*13%
5. 10月20日,購入食品一批用于發(fā)放職工福利,金額60 000元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票,并支付運費2180元(含稅),取得普通發(fā)票。貨款已全部支付。
借,庫存商品 60000%2B2180%2B60000*13% 貸,銀行存款
4. 10月15日,購入材料一批金額180 000元, 支付運費4 000元,均為不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票;同時購入包裝物56500元(含稅),取得普通發(fā)票。用銀行存款支付。
借,原材料 184000 周轉(zhuǎn) 材料 50000 應交稅費 增值稅 6500 %2B180000*13%%2B4000*9% 貸,銀行存款 總金額
6. 10月21日,公司業(yè)務員出差報賬。其中:購煙酒送客戶600元(普通發(fā)票),住宿費848元,取得增值稅專用發(fā)票。飛機票、高鐵票545元,長途大巴票309元。以現(xiàn)金支付
這道題飛機票高鐵票和長途大巴票沒說核驗消息,需要計算進項稅嗎
是的,通常也是要計算進銷的
7. 10月22日.收取包裝物押金15 000元。 倉儲收入12360元(含稅)、倉儲收入選擇簡易計稅。
7. 10月22日.收取包裝物押金15 000元。 倉儲收入12360元(含稅)、倉儲收入選擇簡易計稅。
同學。新的問題麻煩你重復提問了,謝謝配合。