你好,計算增值稅銷項稅額=80000元*13%,分錄是 借:營業(yè)外支出(貸方合計金額) 貸:庫存商品?50000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )80000元*13%
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月本月生產(chǎn)新產(chǎn)品100件,每件成本價1000元(無同類產(chǎn)品市場價格),對外贈與給消費者,成本利潤率為10%。請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理。( 寫出計算過程、結(jié)果)
(3)將自產(chǎn)的食品捐贈給災(zāi)區(qū),食品成本為50000元,無同類食品的售價。 問題:業(yè)務(wù)(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡要說明理由并計算銷項稅額;如果不需要,簡要說明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產(chǎn)的貨物無償贈送給 其他單位或者個人屬于視同銷售,需要計算繳納增值稅。 應(yīng)納增值稅=50000×(1+10%)×13% ?。?150(元)(2分) 這一題也沒有給出一個利潤率為什么他直接加10%
唯品有限公司為一般納稅人,向福喜公司銷售b產(chǎn)品一批,并開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款為50萬元,款項已收,請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算過程,結(jié)果)
天霸有限公司為一般納稅人,2018年6月20日將單位成本為28000元的a產(chǎn)品2臺(稅務(wù)機關(guān)認定的計稅價格為每臺50000元),無償捐贈給西部貧困地區(qū),用以支援西部開發(fā),開具增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算過程結(jié)果)
廣發(fā)有限公司為一般納稅人,2019年5月將一批自產(chǎn)食品贈送給災(zāi)區(qū),該批食品的成本為50000元,對外不含稅價 80000元。請計算增值稅銷項稅額并作出會計處理。(寫出計算過程、結(jié)果)
老師,明天能開票吧,不會電局升級吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
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我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
老師 稅務(wù)局發(fā)布的15號和16號附件有不
老師,請問工商年報里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒有填到去年的年報里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒有過賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
你好老板!一般納稅人有定額稅沒有!