你好 你的虧損大于等于利潤(rùn)總額的可以
老師,我想問(wèn)一下本年利潤(rùn)盈利了,但累計(jì)是虧損的,在填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,本年利潤(rùn)是正數(shù),就直接彌補(bǔ)以前進(jìn)度虧損了,像這樣情況怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
老師 你好 這個(gè)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額是正數(shù) 可以把這個(gè)數(shù)直接填在彌補(bǔ)以前年度虧損里面直接抵了不用交稅?
老師,10月報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 本能利潤(rùn)是正數(shù),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?然后彌補(bǔ)完不用交企業(yè)所得稅可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)在填企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,能不能直接把本年度的利潤(rùn)都填到彌補(bǔ)以前年度虧損這里??
老師,企業(yè)所得稅1季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額6946.88,直接彌補(bǔ)了以前年度虧損6946.88,然后沒(méi)交所得稅對(duì)吧。 如果現(xiàn)在二季度利潤(rùn)總額是3541.28,這不就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額嗎?現(xiàn)在這個(gè)彌補(bǔ)虧損怎么填了?
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),工廠前期領(lǐng)用原料,未生產(chǎn)出產(chǎn)成品都爛掉了,怎么做賬呀
我們是工程公司,接了外地一個(gè)工程,提供勞務(wù)和機(jī)械,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅么,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票對(duì)嗎。簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交稅款按3%預(yù)交是嗎
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,庫(kù)存商品,庫(kù)存現(xiàn)金,在期初余額,當(dāng)期金額,期未余額中借方和貸方各代表什么意思。謝謝
沒(méi)看懂這個(gè)知識(shí)性問(wèn)題總結(jié)的什么 請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下 謝謝
總分類賬問(wèn)題 一月份的匯總,二月份的匯總 借貸余額有什么關(guān)聯(lián)
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個(gè)說(shuō)法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級(jí)累計(jì)扣稅法嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個(gè)稅嗎?
二手房東跟房東租來(lái)后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開(kāi)租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個(gè)產(chǎn)品,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我可以用普票開(kāi)進(jìn)來(lái)抵進(jìn)項(xiàng)嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個(gè)月交500增值稅,需要一季度開(kāi)票金額是多少,另外一個(gè)季度不超30萬(wàn),如果超30萬(wàn)是怎么算稅
就是在季報(bào)的時(shí)候 有盈利 直接把這個(gè)盈利數(shù)填寫彌補(bǔ)虧損這一欄。這樣不用交稅,這樣可以嗎
你好 可以的 完全沒(méi)問(wèn)題