生產(chǎn)型企業(yè)外購產(chǎn)品,出口免稅,不退稅 建議成立一家的外貿(mào)企業(yè),采購貨物出口就可以退稅了
老師你好,請問生產(chǎn)型企業(yè)沒有生產(chǎn)設(shè)備,業(yè)務(wù)人員 財務(wù)部門 單名名下一共就3個人,這樣的企業(yè) 如果采購成品 出口貨物 能享受出口免抵退政策嗎?
關(guān)于 英國增值稅 的問題: 英國企業(yè)A 向 英國供應(yīng)商B 采購 一項(xiàng) 服務(wù)(比如 造型設(shè)計,包含技術(shù)資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價款總額 就包含 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。假如 這項(xiàng)服務(wù) 不含稅價100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項(xiàng)服務(wù)(造型設(shè)計,技術(shù)資料、圖紙等)出口 給一家中國企業(yè)。英國 對出口 服務(wù) 采用 0稅率嗎?既免征 銷項(xiàng)稅 又會 退 之前A向B采購這項(xiàng)服務(wù)時 產(chǎn)生的 進(jìn)項(xiàng)稅? 那么 此時這筆 出口 交易,銷項(xiàng)稅=0,進(jìn)項(xiàng)稅=20, 應(yīng)納稅額=0-20=-20。英國HRCM就 應(yīng)該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請問老師,英國政府針對出口貨物、服務(wù),是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷項(xiàng)又退進(jìn)項(xiàng)?我的理解是否正確?整個計算是否正確?
康佳電子股份有限公司是一家生產(chǎn)電視機(jī)、顯示器等機(jī)電產(chǎn)品的外銷型企業(yè),屬于一般納稅人。按現(xiàn)行稅法,公司出口產(chǎn)品的增值稅實(shí)行先征后退,具體是,在產(chǎn)品出口時,先征17%的增值稅,待產(chǎn)品出口后,再退9%的增值稅,即實(shí)際稅率為8%??导压踞槍ΜF(xiàn)行政策,制定了周密的稅收籌劃策略。該公司通過其下屬控股企業(yè),將出口產(chǎn)品的售價,壓低至材料成本價,以遠(yuǎn)低于實(shí)際成本價的售價,將產(chǎn)品銷售到境外。由于產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)增值,銷項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后,他們不僅不交稅,還可退稅。而稅務(wù)部門僅僅從增值稅的會計信息上,很難區(qū)分出是由于人為壓低售價造成的,還是由于當(dāng)期外購業(yè)務(wù)過多而投入產(chǎn)出較少造成的。請問:1.對康佳公司出口產(chǎn)品中的交易事項(xiàng),會計上應(yīng)如何處理?2.有人說,現(xiàn)行增值稅的會計處理是按收付實(shí)現(xiàn)制原則,而不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行核算的,使得會計信息資料缺少可比性,也違背了配比性原則。對此,應(yīng)如何評價?3.作為一名準(zhǔn)會計從業(yè)人員,如何評價康佳公司的稅收籌劃策略?4.康佳公司一味地壓低出口產(chǎn)品價格,會不會遭遇反傾銷調(diào)查。如果遇到反傾銷調(diào)查,甚至出口產(chǎn)品被加征反傾銷稅,作為公司的會計人員,如何應(yīng)對?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進(jìn)行了一個代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一齡計稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價500萬元,增值稅額65萬元(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民市400萬元己知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%上月月未無增值稅留抵稅額,外購原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)子抵扣。請計算企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額.這是全部有沒有老師幫解答一下
便利店個人加盟 開公司抬頭發(fā)票有什么稅務(wù)風(fēng)險 法人也不是簽約的店主
分公司的企業(yè)所得稅稅率是多少
老師您好,物業(yè)公司,因房頂漏水要向頂樓業(yè)主賠償2萬元,后與業(yè)主協(xié)商,2萬元抵了業(yè)主的物業(yè)費(fèi)了,請問這抵的這兩萬要不要繳納增值稅?
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項(xiàng)目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實(shí)際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點(diǎn)長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個是不是無解呀
勞務(wù)公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨(dú)資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元