您好,按照普通征稅方式
老師我們是小規(guī)模沖紅發(fā)票,選擇普通征稅,還是減按征稅
老師,我是銷售方,想問下開紅字信息表是選普通征稅還是減按征稅還是差額征稅
小規(guī)?,F(xiàn)在開票是選擇那種征稅方式?普通征稅,差額征稅,減按征稅
老師請(qǐng)問一下我是小規(guī)模納稅人,開的是普通發(fā)票季收入不到10萬元,這個(gè)征收率是選擇1%還是3%嗎
我們公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,普票開差額征稅5%,如果開專票的話,還是選擇差額征稅開票5%還是開普通征稅6%來開票
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問題1是22年未申報(bào)有300萬,如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬,會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
老師不含稅額是60203.96你看合適不
老師開出去含稅金額60806
老師這個(gè)是什么意思
您好,是小規(guī)模納稅人的話, 8月份的稅是不是沒有抄稅?