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老師,調(diào)賬要遵循原則是什么,比如門票一筆付款是2萬,但是記成了1.5萬,那0.5萬應(yīng)該沖什么科目

2020-09-29 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-29 20:22

你好 那你就補做0.5進(jìn)去就行了。 按你們實際發(fā)生的金額來做賬 。

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你好 那你就補做0.5進(jìn)去就行了。 按你們實際發(fā)生的金額來做賬 。
2020-09-29
你好,這個是建筑的嗎?如果是的話,借工程施工90貸,銀行存款60,應(yīng)付賬款30,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工45。
2022-02-24
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
你好,應(yīng)付賬款里面。
2025-02-19
1.沖銷未支付的工程款:借:單位管理費用/工程成本等相應(yīng)科目(沖銷未支付的工程款)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目) 2.支付化解債務(wù)的指標(biāo):借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目)貸:銀行存款 3.對于未支付的工程款和實際支付金額之間的差額,您可以將其擺在“其他應(yīng)付款”科目中。具體操作如下:借:其他應(yīng)付款(差額部分)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目)
2023-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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