是的,需要10月申報(bào)期才可以確認(rèn)
我公司9月份開進(jìn)來的發(fā)票,抵扣勾選了,但未確認(rèn),要在下個月才能確認(rèn)是么。
這個是我9月份未開票確認(rèn)收入的,我10月份還有確認(rèn)收入為開票的,我現(xiàn)在申報(bào)的時候填了9月份確認(rèn)收入未開票的數(shù)字進(jìn)去,那10月份確認(rèn)收入未開票的要填那里
發(fā)票勾選認(rèn)證流程有嗎?上月12月20日我勾選了一張發(fā)票,但是國稅網(wǎng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票未找到,已勾選未確認(rèn)的在哪個界面,我公司是浙江
老師,外貿(mào)公司出口退稅抵扣發(fā)票勾選確認(rèn)、是在當(dāng)月勾選確認(rèn)、次月申報(bào)才有數(shù)據(jù)。才生效嗎?比如我10月份要做9月份出口退稅、必須要在9月退稅抵扣發(fā)票勾選確認(rèn)、是嗎
專票是7月份取得的,現(xiàn)在10月份我勾選發(fā)票來抵銷項(xiàng),我勾選發(fā)票,確認(rèn)時提示,未到統(tǒng)計(jì)確認(rèn)日期無法統(tǒng)計(jì)確認(rèn),這是什么情況
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
沒有確認(rèn),對方是不是還可以作廢發(fā)票。
我之前遇到這種情況,對方作廢了發(fā)票導(dǎo)致我們不能抵扣多交了很多稅,怎樣能避免對方不作廢發(fā)票呢。
這個不跨月這個就可以作廢,沒有好的辦法 ,只能合同寫對方作廢發(fā)票提早通知,給你們準(zhǔn)備發(fā)票時間,不給這個造成損失對方承擔(dān)