您好,銷售沒(méi)有10%稅率,題目銷售稅率是9%,所以不加計(jì)扣除。
老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除的問(wèn)題,書(shū)上面寫的是購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡(jiǎn)單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
老師資料一農(nóng)產(chǎn)品抵扣為什么9%今年的規(guī)定是 賣出的稅率13%抵扣10%賣出10抵扣9%
老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品深加工計(jì)算抵扣轉(zhuǎn)出已抵扣稅額,為什么要用農(nóng)產(chǎn)品 賬面成本÷(1-10%)*10%??為什么不是直接乘以扣除率??求解
老師這道題不用區(qū)分購(gòu)進(jìn)的抵扣稅率嗎?書(shū)本說(shuō)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工抵扣按照10%,但是購(gòu)進(jìn)來(lái)蘋果我又賣出的還是蘋果不應(yīng)該按照9%抵扣?
老師我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購(gòu)入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來(lái)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我們是一家建筑公司,總公司在河南,因?yàn)樵诤颖庇幸粋€(gè)項(xiàng)目就在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,我去河北這邊的稅務(wù)局咨詢讓他看看分公司這個(gè)用不用預(yù)交稅費(fèi),他給我的是不用預(yù)交,我想問(wèn)一下,就是這個(gè)在開(kāi)票前還用不用做跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)以及在開(kāi)數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標(biāo)識(shí)是選擇是還是否呢
委托加工物資的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn):這道題商業(yè)折扣沖收入,2%現(xiàn)金折扣也沖收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)分甲供工程和清包工的區(qū)別?
免稅合并,產(chǎn)生的商譽(yù)的初始計(jì)量會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)吧,他只是不能產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債,對(duì)不對(duì)
老師您好,一般借款的費(fèi)用化和資本化利息怎么算?費(fèi)用化要算時(shí)間權(quán)重嗎
中級(jí)財(cái)管舊設(shè)備那個(gè)是第幾章來(lái)著??
法人自己的車,讓保險(xiǎn)公司把發(fā)票開(kāi)給公司合法嗎
老師,集團(tuán)公司的賬好做嗎?
老師您好,我們公司投標(biāo)需要200萬(wàn)的居間費(fèi),這個(gè)怎么操作呢?
老師 原諒我還是不懂
您好,就是銷售稅率是9%,所以采購(gòu)按9%計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅。
哪里看出來(lái)的銷售稅率9%
您好,商場(chǎng)銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,需要按照9%計(jì)算增值稅。如果銷售免稅,則進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣。
我明白了謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!!