你好 就是給的工資的嗎 這個沒有限制
老師,您好。我司總經(jīng)理是由股東方派駐過來的。請問派駐費用需要計提嗎。計提支付派駐費用,會計分錄怎么處理?請問這個派駐費用是每年支付一次還是每月支付呢
您好老師,我是一般納稅人,與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議,支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會經(jīng)費0.2萬,管理費0.5萬元,以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計13.7萬,勞務(wù)公司開具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬元,請問我們公司怎么做賬,計入哪個會計科目,具體會計分錄?他這樣開票對不對
老師,我們是旅游業(yè)的分公司,獨立核算,自負盈虧。本來每個月需要支付給總公司管理費,所以每月計提了管理費用,現(xiàn)在說這筆費用不用支付了,那我去年計提的費用是匯算清繳調(diào)增還是這個月做一筆相反的分錄給沖減?。?/p>
請問老師,勞務(wù)派遣工資做分錄的時候已經(jīng)計提了,發(fā)放工資也會,現(xiàn)在就是我們員工社保費用是一起支付給勞務(wù)派遣公司,沒有支付給社保局的銀行明細,這步應該怎么做分錄?
老師:您好!有個問題要請教一下。我們是設(shè)計單位,和甲方簽訂了設(shè)計合同,現(xiàn)在要派一個設(shè)計人員到甲方駐場。該設(shè)計人員的工資由甲方支付到我公司賬戶,我們再發(fā)放。該設(shè)計人員的工資我們要開票給甲方。我們開設(shè)計服務(wù)*設(shè)計費發(fā)票給甲方可以嗎?
IPO是什么意思?是表達的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風險,我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊資本是300元。他認繳了15萬。沒有實繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進項發(fā)票過多,少交增值稅,導致庫存過多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
您好,老師。有限制的,是總經(jīng)理的工資,但是總經(jīng)理的社保和人事關(guān)系都在股東方公司那邊。好像股東方說每年10萬。
可以做工資 兩處工資的
照這樣來看,股東方,應該是想我司給他們公司開個勞務(wù)費發(fā)票
然后,我們出管理費用
那不對 他個人給你們開發(fā)票 你們支付
是是是,我說錯了。我們給錢,股東方他們年底給我司勞務(wù)費或者服務(wù)費的發(fā)票。那請問我現(xiàn)在需要分成每月計提或者暫估這筆費用嗎
可以計提的 借管理費用勞務(wù)費貸應付帳款
上幾個月我沒有計提,那可以補計提嗎
你好 可以這個月補計提的
這個計提金額,需要像暫估收入成本那樣,當月暫估,下月沖回嗎?
你好 實際支付的時候紅沖就可以
請問憑證附件是不是要有當時股東方與我司簽的派駐人員合同或協(xié)議啊。
是的 需要有這個協(xié)議的