對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的
老師好,勾選完了專票,就到這個(gè)頁(yè)面 抵扣勾選統(tǒng)計(jì)查詢,打印出來(lái),這樣就可以抵扣了是吧?
請(qǐng)問老師:有一張進(jìn)項(xiàng)專票,本月我是不打算勾選抵扣的,留到以后月份再進(jìn)行勾選抵扣,但是在這個(gè)月我把這張專票誤勾選了不抵扣,撤銷不了統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)了。像這樣的情況,怎么辦?這個(gè)不影響本月申報(bào)表吧。
你好,抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面撤銷統(tǒng)計(jì)。 老師,沒有勾選是不是就可以了@郭老師
老師好,本月有一張福利專票做了不抵扣勾選。有沒有什么不抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表的?還是直接在認(rèn)證平臺(tái)上做過(guò)不抵扣勾選就可以不管了?謝謝
老師,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選了,然后也統(tǒng)計(jì)完了。但是我這個(gè)月又不想抵扣了,是不是撤銷統(tǒng)計(jì),然后把勾選的發(fā)票改成未勾選,就可以了。
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
謝謝老師,沒連打印機(jī),可以導(dǎo)出嗎?
打印出來(lái)了
你可以截圖后再打印。
老師好,勾選時(shí)選擇不抵扣,還用不用操作下一步了?
可以不用做下一步
謝謝老師,申請(qǐng)統(tǒng)計(jì) 和統(tǒng)計(jì)完成都做了,那確認(rèn)那一步怎么操作?
你好,要1號(hào)之后申報(bào)前才能確認(rèn)簽名呢
那這怎么操作呢,第一次弄,謝謝老師
那我現(xiàn)在退出就可以了?
對(duì)的同學(xué),你可以退出了,如果對(duì)這個(gè)流程不清楚,我們學(xué)堂有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的視頻教學(xué),你可以搜索來(lái)學(xué)習(xí)
非常感謝老師
不用客氣,祝你生活愉快