你好 不能的 。如果是開的10月的發(fā)票日期 就不可以拿來認證抵扣9月的銷項稅的 。

老師,9月我們購買貨物,并賣出,購進的貨物對方10月才開票,我們賣出的貨物已經(jīng)開了票,請問,到時候10月的進項可以認證到9月嗎?我們不想交稅,是否得作廢發(fā)票
老師好,買方9月份買了A,B,C,D,E五種產(chǎn)品,我們賣方9月開出發(fā)票,五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上,9月份買方發(fā)票已認證,現(xiàn)在10月份,買方要退C,D兩個貨,請問我們賣方怎么弄這個發(fā)票?是我們開紅字發(fā)票嗎?是一整張(包括退貨的和沒退貨的)都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票?紅字發(fā)票可以開一部分嗎?紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎?還是11月份開出來也可以?
我是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人,我8月9月10月購買的貨物對方在10月一次給我開了一張增值稅普通發(fā)票,我這邊8月和9月購進貨物沒有票附在本月憑證里,我已經(jīng)確認了當月的購進和收入,請問這種情況該怎么處理?
老師你好,就是我們九月份購買的貨物,十月份他們才開具發(fā)票,我的9月份做賬里面可以把10月份的發(fā)票做到9月份里嗎?
老師好,我公司15年購進的貨物,這個月才收到發(fā)票,貨物在15年已經(jīng)賣出并開具發(fā)票,想問老師這張發(fā)票我能否退回給對方公司?如果不退回我該怎么入賬處理
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應該怎么做?
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
那怎么辦
你看看你其他是否有進項稅可以抵扣。 如果沒有進項稅就會多繳納增值稅的哦。
沒有了,,銷項是我今天開的,那我可以作廢吧?我是不就不用交稅了,等有了進項,我再開銷項,是嗎?
你好 你實際有業(yè)務 開票就不用作廢 你報稅就行了。 你有收入了不管你開票與否都要報稅的。 不是不開票就不報稅的。 都你這樣處理 。 那好多人都不報稅了 稅務局不是沒稅收了。不對的。
可是這個月我沒進項,我就開出銷項,那我銷項的稅錢都得交。下個月有了進項,我再開銷賬,相抵,我不用全額交了,是么?我理解的對嗎
老師,請給意見
你好 不對。 意思就是你這個月實際收入是100萬 。 你不管開票還是不開票 你都報100萬的不含稅收入的 。 你有進項稅來抵扣這個銷項稅就可以少繳納。 沒有進項稅抵扣就全額繳納。
對,那么我到下個月的時候,有進項就可以少繳納了,這個月沒進項可就要全繳納,所以我作廢發(fā)票,重開到下個月,就對了,是么,是這個道理嗎
你好 不是 你現(xiàn)在就算不開票 已經(jīng)是收入 也得報稅的 。 不是你開票才報稅的 。 你估計是理解成 開票才繳納稅費 。 增值稅是根據(jù)你納稅義務時間來的。 你是發(fā)生了收入 當月就要報稅的。 不管你是否開票 。
老師,我理解您的意思,發(fā)生了業(yè)務就得報稅,但是我購買的上家,他們也沒給我們開進項票,下個月才給開,對方下個月開我們也下月開,不是不開,下個月開不就避免了多繳稅了么,
你好 不是你這樣避稅的 。 你這樣是偷漏稅了
沒有啊,發(fā)生的業(yè)務我們開票啊,下個月開啊,這樣哪有漏稅啊
你好 你這個月就要做收入。 下個月報稅的 。
好的,老師,我們下月申報并且納稅,我們進項下個月取得,假如我們此后再也沒業(yè)務了,那進項稅就留抵了是么,怎么處理
你好 是的 你多了進項稅就會留抵的。
我們今后再也無業(yè)務了,留抵稅怎么處理掉,稅務局會退錢嗎
你好 你們公司不會沒有收入的吧 。 一般留抵進項稅是不會退稅的。