您好 請問您是開具的10萬含稅發(fā)票給對方么

老師好,賣給客戶一臺機器10萬含稅,但是他們用自己的舊機器抵了6萬貨款,沒給開發(fā)票,只付了4萬的貨款,我中間差額怎么做賬
你好,老師,我們是做中藥銷售的,我們1年前給客戶銷售了一批中藥,大概貨款10萬左右,現(xiàn)在他們經(jīng)營不善,他們回不了款,他們就用自己的一批中藥細貨來抵這個欠我們的貨款。這個我們應(yīng)該怎么做賬
跟客戶合作,他們沒錢付貨款給我們,就用房子抵貨款30萬,我們開了稅率3%的30萬的發(fā)票給客戶,然后房子在我們手上了,我們把房子賣了25萬,賣房子的款25萬匯到了老板的卡上,這筆賬,怎么做才安全?
老師好,請問下,我們的客戶沒錢回款,給了我們房子抵貨款。比如房子100萬,我們給客戶開了100萬的發(fā)票,客戶給購房人開了100萬的發(fā)票。但最終賣房價格為80萬,折扣了20萬。我們只收到了80萬的錢。這個要怎么做賬?
電商公司,我們公司實際要付款給供應(yīng)商100臺電器40萬貨款,但是供應(yīng)商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應(yīng)的型號開票給客戶,供應(yīng)商那邊覺得調(diào)整價格跟市場價有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價還有其他方法來解決嗎
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
是的,給對方開具增值稅專用發(fā)票
那對方舊機器給您單位也要開具發(fā)票的 不然您6萬不能企業(yè)所得稅前扣除的
已經(jīng)掛賬面很久了,應(yīng)收賬款還有6萬沒到賬,老板說他們用舊機器抵掉了,現(xiàn)在讓他們開票估計開不出來了,對方轉(zhuǎn)行了
企業(yè)所得稅不能稅前扣除就不扣了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把賬做平
舊機器您單位收回后做什么用途
舊機器賣掉了
您單位收到后又出售了 出售有沒有入賬
應(yīng)該是拆舊機器上面的配件零零散散的賣掉的
賣掉的收入有沒有入賬