你好,發(fā)生的時候才計提的,職工教育經(jīng)費(fèi)是指企業(yè)按工資總額的一定比例提取用于職工教育事業(yè)的一項費(fèi)用,是企業(yè)為職工學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和提高文化水平而支付的費(fèi)用
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個表?請老師指點(diǎn)一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個月 申報個稅的時候按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時候
橫向課題經(jīng)費(fèi)要不要分?jǐn)?,有時間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預(yù)估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進(jìn)多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負(fù),怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個人代開的勞務(wù)發(fā)票代繳個人所得稅后賬務(wù)處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務(wù)費(fèi)時都有開票,并且我做了借方,銷售費(fèi)用-平臺服務(wù)費(fèi),有筆50是服務(wù)費(fèi)的返還,我做了抵減銷售費(fèi)用借方-50,那比如說之前收到的平臺費(fèi)發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費(fèi)用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財務(wù)報表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
假如是給管理部門的其中一部分員工買了學(xué)習(xí)的課程,是可以算做職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?
可以算做職工教育經(jīng)費(fèi)
計提時 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 實(shí)際支付時: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 分錄是這樣寫嗎?
你好,對的,你的理解是正確的