你好,同學(xué) 這是對于經(jīng)營所得核定征收的情況,在和定增這種情況下,可以去享受1%的個人所得稅。
老師你好!我在抖音上看到這樣一個案例: 企業(yè)利潤500萬,必須繳納125萬企業(yè)所得稅,再繳納75萬個人所得稅,合計繳納稅收200萬元。她說把業(yè)務(wù)外包,只需要繳納1%得個人所得稅和1%的增值稅,只需要繳納10萬元稅。前面的我知道,后面的我不理解:怎么只有1%的個人所得稅?
老師,有個問題我不明白,我看見一篇文章說自然人投資一個企業(yè),凈利潤100萬所得稅要繳納25萬,分紅100萬要繳納個稅20萬, 然后文章里面說如果以公司為股東,可以節(jié)約個人所得稅。 有一點我不明白,如果以公司投資是不是收到分紅要記入投資收益,那不用繳納企業(yè)所得稅嗎?是不是這樣的投資符合居民企業(yè)之間的股息紅利免企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人是不是每個月不超過500萬只需要繳納1%的增值稅,然后繳納25%的企業(yè)所得稅。如果每個月超過500萬了,是不是就需要繳納13%的增值稅,25%的企業(yè)所得稅了。只要利潤是負數(shù),只需要繳納增值稅就可以了。你把這個確定一下官方或者專業(yè)的人,現(xiàn)在需要給陳總匯報一下
關(guān)于用哪家公司來簽合同更能夠為公司節(jié)稅一下,我家有小規(guī)模公司和一般納稅人公司,現(xiàn)在要收美食街給的攤位費,用什么納稅主體的公司來跟對方簽合同,從稅務(wù)的角度上來考慮更能節(jié)稅? 案例一下:只測算一下企業(yè)承擔(dān)的增值稅和企業(yè)所得稅: 每月收到攤位費10萬 1、一般納稅人: 增值稅:10萬*6%=6000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=11000.00元 繳納了稅后,實際收入8.9萬元 2、小規(guī)模納稅人: 增值稅:10萬*1%=1000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=6000.00元 繳納了稅后,實際收入9.4萬元,都是小型微利企業(yè)
案例一下:只測算一下企業(yè)承擔(dān)的增值稅和企業(yè)所得稅: 每月收到攤位費10萬 1、一般納稅人:稅率為6% 增值稅:10萬*6%=6000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=11000.00元 繳納了稅后,實際收入8.9萬元 2、小規(guī)模納稅人: 增值稅:10萬*1%=1000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=6000.00元 繳納了稅后,實際收入9.4萬元,都是小型微利企業(yè),老師請問一下,算稅是不是這樣的?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
具體規(guī)定是哪一個文件?
這個沒有文件,你直接咨詢你當?shù)氐亩悇?wù)局。各地核定的比例都不一樣,但是現(xiàn)在絕大多數(shù)地區(qū)都是按照1%處理的。