你好 發(fā)出商品時: 借:發(fā)出商品 60 貸:庫存商品 60 借:銀行存款 113 貸:其他應(yīng)付款 100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13 ?、?月-5月每月計提利息費用: 借:財務(wù)費用 5 貸:其他應(yīng)付款 5 ?、?月回購商品時: 借:庫存商品 60 貸:發(fā)出商品 60 借:其他應(yīng)付款 1 20 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 15.6 貸銀行存款 135.6
2022年1月1日,甲公司與乙公司(增值稅一般納稅人)簽訂協(xié)議,向乙公司銷售商品,成本為60萬元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售價格為100萬元,增值稅額為13萬元。協(xié)議規(guī)定,甲公司應(yīng)在當(dāng)年5月31日將所售商品購回,回購價為120萬元,另需支付增值稅15.6萬元,貨款已實際收付,不考慮其他相關(guān)稅費。 請老師解釋一下:售后回購,出售時和回購時,為什么貸進項,借銷項?
2019年12月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開出增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格200000元,增值稅稅額為26000元,該批商品的成本為180000元,商品已發(fā)出,款項已收到.協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于2020年5月1日將所售商品購回,回購價為220000元(不含增值稅稅額),假定不考慮其他因素,求該題中相關(guān)會計分錄
3.2018年7月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為200萬元,增值稅稅額為32萬元。該批商品成本為150萬元;商品未發(fā)出,款項已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于9月30日購回所售商品,回購價為203萬元(不含增值稅額)。4.2018年1月2日,采用分期收款方式銷售商品,合同約定的銷售價格為1200萬元,于毎年12月31日分5年平均收款。該商品的成本為520萬元,現(xiàn)銷方式下的銷售價格為1000萬元。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,注明的稅款為192萬元,并于當(dāng)日收回稅款。假定實際利率6%要求:編制當(dāng)年有關(guān)會計分錄。
3.2018年7月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為200萬元,增值稅稅額為32萬元。該批商品成本為150萬元;商品未發(fā)出,款項已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于9月30日購回所售商品,回購價為203萬元(不含增值稅額)。4.2018年1月2日,采用分期收款方式銷售商品,合同約定的銷售價格為1200萬元,于毎年12月31日分5年平均收款。該商品的成本為520萬元,現(xiàn)銷方式下的銷售價格為1000萬元。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,注明的稅款為192萬元,并于當(dāng)日收回稅款。假定實際利率6%要求:編制當(dāng)年有關(guān)會計分錄
【單選題】甲、乙公司均為增值稅一般納稅人。2×19年12月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開出增值稅專用發(fā)票上注明銷售價格200萬元,增值稅稅額為26萬元,成本為180萬元,商品未發(fā)出,款項已收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于2×20年5月1日將所售商品購回,回購價為220萬元(不含增值稅稅額),甲公司適用的增值稅稅率為13%。假定不考慮其他因素,則2×19年12月31日甲公司因此售后回購業(yè)務(wù)確認(rèn)的其他應(yīng)付款余額為(?。┤f元。 A.200 B.220 C.204 D.20
初級考試有幾套試卷呀?
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師 麻煩再看一下我提出的問題?
我看到了,沒有你說的這個貸進項,借銷項啊
課件里的答案是這么寫的
我上邊的這個答案是正確的,你看看
既然不確認(rèn)收入,也要交銷項稅和進項稅嗎?
是的開具了發(fā)票就要繳納的