你好 你第一個(gè)分錄不對(duì)吧 營(yíng)業(yè)外收入高管理費(fèi)用就可以
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師,有個(gè)問題想咨詢下。就是企業(yè)2月3月都計(jì)提了社保;但是剛好因?yàn)橐咔?,社保有?yōu)惠,所以3月一次性繳納并減少金額,要沖減掉之前的社保,可是我們企業(yè)計(jì)提的時(shí)候是做了借不同部門的費(fèi)用,然后貸應(yīng)付職工薪酬-社保-企業(yè)或者個(gè)人?,F(xiàn)在沖減,我統(tǒng)計(jì)出了個(gè)人和企業(yè)社保應(yīng)該沖掉多少,但我不知道之前計(jì)提的費(fèi)用該怎么處理,我分不出來各部門應(yīng)該沖多少。
老師,我之前把疫情對(duì)企業(yè)減免的社保也計(jì)提,并把減免部分結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入了(詳情看圖片)。我現(xiàn)在想沖回,分錄應(yīng)該怎么做?
早上好,老師。請(qǐng)問下,公司以前會(huì)計(jì) 沒有收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在想把成本紅沖 重新做賬,是不是要把借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 勞務(wù)成本 做紅字 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的應(yīng)該怎么作分錄呢
老師,就是以前那個(gè)企業(yè)所得稅不是我們減征后實(shí)繳5%,他按25%這種計(jì)提了,最后他有時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,可能有時(shí)候又沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這里掛了一個(gè)很大的,這個(gè)余額怎么弄?我想直接把這個(gè)沖掉,怎么沖???還是怎么操作呀?本來我們計(jì)提就應(yīng)該按實(shí)際交的計(jì)提是不是老師?而且他掛了很大一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,這樣利潤(rùn)也多很多?老師
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),那差的4個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實(shí)收資本會(huì)計(jì)分錄是借銀行貸實(shí)收資本法人對(duì)嗎
老師BD選項(xiàng)沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額去計(jì)算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計(jì)算,還是說要根據(jù)實(shí)際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計(jì)算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計(jì)算繳納印花稅,是哪種情況?
老師,附表二的高鐵票計(jì)算抵扣的不含稅金額要四舍五入嗎?
老師,我們是餐飲業(yè),公司沒有車,但是有加油費(fèi),這種怎么做賬呢
除了法人,股東也可以轉(zhuǎn)錢給公司走往來吧
老板,公司要注銷,固定資產(chǎn)沒折舊完,未分配利潤(rùn)30萬,其它應(yīng)付款26萬,未完全實(shí)繳,只實(shí)繳了11000元,這種情況能注銷得了嗎
打印會(huì)計(jì)賬套時(shí),現(xiàn)金銀行日記賬包括其他貨幣資金嗎
求教:法人沒有自己實(shí)名的手機(jī)號(hào)可以注冊(cè)電子稅務(wù)局嗎
老師,不好意思,發(fā)錯(cuò)了,是這個(gè),怎么做沖回的分錄呢,我聽別的老師說,減免的社保不需要計(jì)提。只要按實(shí)際繳納的計(jì)提就可以,所以我需要把之前計(jì)提的沖回,分錄不會(huì)做,謝謝老師幫忙。
你好 你第二個(gè)做的營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)是啥 是不是減免的
老師,是發(fā),我把減免的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 把營(yíng)業(yè)外收入的改了
老師,之前減免的都結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,怎么做沖回分錄呢?
借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
老師,麻煩看一下,是這樣做的嗎?謝謝!
你好 是的 是這么做的