同學(xué)你好 可以抵頂給股東
我公司開始注銷了,賬面上還虛掛800萬元存貨,早就沒有庫存了,請問如何處理這些庫存更省稅
我公司馬上準(zhǔn)備注銷了,賬面上還虛掛著800萬元存貨,其實這是之前遺留問題,早就沒有庫存了,請問如何處理這些庫存更省稅?
我們個稅馬上準(zhǔn)備注銷了,賬上還虛掛著800萬元存貨,其實這是之前遺留的問題,早就沒有庫存了,請問如何處理這些庫存更省稅?
我公司馬上準(zhǔn)備注銷了,賬面上還虛掛著800萬 元存貨,其實這是之前遺留問題,早就沒有庫存了,請問如何處理這些庫存更省稅?
老師公司馬上準(zhǔn)備注銷了,賬面上還虛掛著800萬元存貨,其實這是之前遺留問題,早就沒有庫存了,請問如何處理這些庫存更省稅?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬多,老板說是補(bǔ)助修建基地,請問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
一點也不滿意
注銷時候,公司的資產(chǎn)只有兩種去處,一種變現(xiàn)是以后還給債權(quán)人。另一種就是抵頂股東,債權(quán)人不一定愿意和你配合,做一個虛假的抵債協(xié)議。但是股東是有可能的。
只有按照賬面資產(chǎn)遞給股東的話,公司也不用交稅。股東也不用交稅。