你好,如果按歷年分值占比來確定,2,5,6,7,8,11,12,13
我沒啥時(shí)間了 但是財(cái)管想挑幾章重點(diǎn)看下應(yīng)試指南今年的重點(diǎn)在那幾章?
老師,請(qǐng)問一下,我沒證報(bào)名初級(jí)考試時(shí)填了從事會(huì)計(jì)工作時(shí)間,上南通是財(cái)政局點(diǎn)了繼續(xù)教育,那這幾年的都要在這月31號(hào)前考試完嗎,明年還能補(bǔ)嗎?另外這個(gè)企業(yè)類和行政類是不是只要選擇一個(gè)就行了呢。其次要是沒完成繼續(xù)教育,會(huì)不會(huì)影響以后中級(jí)報(bào)名呢
老師們,能不能給我一個(gè)建議?我現(xiàn)在重新選擇兩家公司,一家是有十幾年的建筑公司,我本人也是比較喜歡建筑行業(yè)的,但我去這家公司只能是做賬的會(huì)計(jì),上面有財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān),這公司的財(cái)務(wù)管理流程比較完善,離家相對(duì)遠(yuǎn)點(diǎn),但還有一家小點(diǎn)的信息技術(shù)公司,我去就是做會(huì)計(jì)主管,沒有財(cái)務(wù)經(jīng)理或者總監(jiān)崗位,給我招聘1個(gè)出納和會(huì)計(jì)助理,公司的賬務(wù)處理相對(duì)簡單,我還能擠出上班時(shí)間學(xué)習(xí),都是周末雙休,離家相對(duì)近點(diǎn),這讓我陷入難以選擇的,我今年都37了,今年報(bào)了3科中級(jí)想全部考過的
老師,我第一輪的會(huì)計(jì)看完了,像所得稅,長投,合并報(bào)表,這幾個(gè)章節(jié),看了2遍了,還沒敢做綜合題,章節(jié)題的正確率也就是60到70%之間吧,掌握的一般吧我認(rèn)為,我明年打算報(bào)考3科,會(huì)計(jì),審計(jì),稅法,我現(xiàn)在是繼續(xù)鉆會(huì)計(jì)再過一遍第二輪,還是看新科目審計(jì)。老師指點(diǎn)一下,我感覺好的學(xué)習(xí)方法,應(yīng)該能更有意義一點(diǎn)。
老師,公司因?yàn)橘Y金原因破產(chǎn)了,5月底我們就解散了,我看離中級(jí)考試還有3個(gè)月時(shí)間,老師覺得我還要去找工作嗎?因?yàn)槲腋杏X財(cái)管好難學(xué),今年是第三年考了,財(cái)管就是考50分左右,要是今年再考不過我都有點(diǎn)沒信心了,而且如果不過,明年實(shí)務(wù)就得重學(xué),現(xiàn)在實(shí)務(wù)增加那么多看了都怕了,所以說有點(diǎn)不是很想找工作,干脆利用這三個(gè)月好好學(xué)習(xí)爭取考過算了老師覺得呢?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?