你好 你是一個(gè)發(fā)票里面涉及免稅和不免稅的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,本公司有免稅收入和應(yīng)稅收入,那不能分清的已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是按照免稅收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 已抵扣農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品售出,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出是按啥比例轉(zhuǎn)呢?
老師,我們是游樂公司享受稅收減免政策,如果有抵扣設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅是要按照免稅占比轉(zhuǎn)出嗎
請(qǐng)問老師,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。 我們公司開的發(fā)票是現(xiàn)在服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們享受這個(gè)政策嗎?
老師好 想問一下稅務(wù)局通知說是疫情期間享受免稅政策就不再享受專票抵扣這一項(xiàng) 現(xiàn)有的專票按照普票走會(huì)計(jì)分錄 那我想問一下還需要進(jìn)增值稅發(fā)票抵扣平臺(tái)抵扣發(fā)票嗎?
您好。老師,咨詢一下我們是旅游行業(yè)企業(yè),享受免稅政策,收到差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎 如果不能抵扣的話,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是選擇免稅項(xiàng)目嗎
廠家開了一張268414的返利負(fù)數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個(gè)金額退錢 請(qǐng)問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復(fù)工程,園林綠化工程等,我想問購(gòu)入復(fù)合肥用于苗木培育的,請(qǐng)問復(fù)合肥的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項(xiàng)
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務(wù)是長(zhǎng)期股權(quán)投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊
您好,老師,請(qǐng)教一下,出口銷售貿(mào)易方式進(jìn)料加工的時(shí)候報(bào)關(guān)金額按照正常的單價(jià)申報(bào)的,后面由于貨物等原因,客戶等到過兩三個(gè)月來扣款,請(qǐng)問這個(gè)扣款如何處理?報(bào)關(guān)上需要調(diào)整嗎?免抵退上如何處理?謝謝
董老師,我們課后服務(wù)這一學(xué)期收費(fèi),截止12月31日這部分費(fèi)用還有剩余未支付,可能涉及稅,但該款項(xiàng)實(shí)際是全部支付給教師的工資,我在做納稅調(diào)整明細(xì)中,我能在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第8行不征稅收入填入收款總額嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對(duì)的地方請(qǐng)指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了
老師你好,小規(guī)模納稅人本年累計(jì)開票金額超過500萬的話是不是立馬就要變成一般納稅人?
如果我每個(gè)月的銷售額是300多萬沒有進(jìn)項(xiàng)如果少交稅
老師我們有點(diǎn)收入6月沒做,做到7月了對(duì)我們會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 有個(gè)租賃的問題,我們公司融資租入一個(gè)電梯,價(jià)值518400,每月租金是14400,每月維修費(fèi)3600,租三年,年利率是3.5%,凈殘值率是5%,現(xiàn)值是如何計(jì)算呀?每年的賬務(wù)處理如何做呢?
不是,是以前月份有認(rèn)證設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)的專票,但是我們主要是是生活服務(wù)項(xiàng)目,已經(jīng)享受了免稅政策,稅管員要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是如果我們認(rèn)證的不屬于免稅項(xiàng)是不是可以不轉(zhuǎn)出正常抵扣
你好 如果不是免稅的 那就可以正常認(rèn)證抵扣的。