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老師,請問一下,之前進項做帳都是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額,現(xiàn)在進項稅額多了,需要一部分不認證,那不認證的進項該如何進行帳務(wù)處理?

2020-09-28 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 13:39

還未認證的進項稅計入“應(yīng)交稅費——待認證進項稅額”科目

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快賬用戶8319 追問 2020-09-28 13:41

那月未結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額???

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齊紅老師 解答 2020-09-28 13:44

應(yīng)交稅費——待認證進項稅額該科目月末是不參與結(jié)轉(zhuǎn)的,該科目只有當(dāng)認證抵扣了才會結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶8319 追問 2020-09-28 13:50

我們這個月進項多于銷項,請問一下我們交多少增值稅比較合適呢?我們是集成科技有限公司,主營建筑業(yè),老板說讓我們控制交稅

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齊紅老師 解答 2020-09-28 15:15

您可以看下自家公司同期的稅負率的,例如看下貴公司2019年9月和2018年9月交的增值稅是多少,一般不要相差太大

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快賬用戶8319 追問 2020-09-28 15:25

19年同期是1.33%,那我們這期控制稅負率在多少比較合適呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 15:32

這個稅負率各地管控不一,一般不要相差超過30%以上吧,但不絕對的

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快賬用戶8319 追問 2020-09-28 15:35

我們現(xiàn)在的累計稅負是1.57,我在想這個月是多交點?還是少交點?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 19:49

您好,只要不導(dǎo)致稅負率差異過大都是可以

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還未認證的進項稅計入“應(yīng)交稅費——待認證進項稅額”科目
2020-09-28
借應(yīng)交稅費待認證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2021-04-20
對,是的,轉(zhuǎn)入進項稅額
2025-01-07
你好,你可以這么做賬的呢。
2024-12-19
同學(xué)您好,應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 啊
2022-10-23
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