你好 你們盈利了就要繳納企業(yè)所得稅的。 企業(yè)所得稅 =利潤總額*所得稅稅率來計算的

老師請問下,我們開了很多票,也就是我們收入。這個是交企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅是按什么交?怎么算?
老師,我在申報企業(yè)所得稅的時候這個表,只有營業(yè)收入和營業(yè)成本啊,下面就是利潤了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費用在這里不顯示啊,這個預(yù)繳稅款是不是要多交了,我們這個企業(yè)有收入沒成本,但是發(fā)生了很多期間費用,如果這個表里沒有費用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
老師,我們是小微企業(yè),請問下為什么我們今年利潤額只有5W,但是所得稅表按照25%來收取所得稅呢.去年我記得是有很多減免的
你好,老師,請問我們是商業(yè)企業(yè),進價幾百元,賣出去開票幾千元,這樣利潤就很高,企業(yè)所得稅也是多交,稅負是不是很高,這樣有風險嗎?
老師,我們公司預(yù)交的企業(yè)所得稅,但是開票沒開那么多,完稅憑證企業(yè)所得稅多交了6000多,這個我要怎么做賬啊?
旅行社可以給客戶開專票嗎,那這部分銷項稅能抵扣差額嗎
老師月末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個分錄必須寫嗎 可以直接寫借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅嗎?
老師您好,個體做了清稅證明后,還可以重新恢復(fù)嗎
老師,電商商家說快遞費對不上,讓我這個電商會計去對,那這個快遞費一般是跟哪里的數(shù)據(jù)對不上?
有那個抖音號講稅收比較多的更新快的號嗎?
公司有些應(yīng)收賬款一直收不回來,為什把款收回來,老板答應(yīng)收回50萬,送50萬的酒給客戶,然后將收到的50萬現(xiàn)金投資平臺,這個所有的分錄怎么寫?
個人承租房屋,能在公司報銷嗎
老師,電商商家在平臺上一般怎么提現(xiàn)?
老師,像這種帶著自產(chǎn)銷售的字樣的發(fā)票開具,需要滿足什么條件啊?進項用那些呢
你好老師!單位是一般納稅人,每次來貨卸貨雇傭四五個卸貨工,每次每個人二三百元勞務(wù)費,平均一個月每人不到一千元,請問用不用讓他們?nèi)ザ惥珠_票,用交個人所得稅嗎?給這幾個人的錢用做賬嗎?不做有風險嗎?
那我就不能開這么多票了,其實我們又一家小公司就是為了稅貸,所以交點稅,感覺不應(yīng)該開這么多稅,不然交了增值稅,又交企業(yè)所得稅
你好 你們實際發(fā)生了多少就做多少收入。 你別跑去虛做 到時自己繳納稅費了
哦,我們這個公司名下又沒有資產(chǎn),就是這樣
你好 那你實際取得了收入在做 。