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公司在進(jìn)項(xiàng)票系統(tǒng)里找到了20張發(fā)票20萬,但是當(dāng)月只收到了10張發(fā)票比如是10萬,然后我本月只需要5萬的進(jìn)項(xiàng)稅額。像這樣的情況我應(yīng)該怎么操作?是認(rèn)證5張5萬的發(fā)票嗎?分錄都怎么寫

2020-09-28 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-28 10:00

您好 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 已經(jīng)認(rèn)證 的發(fā)票稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 未認(rèn)證的發(fā)票稅額 貸:銀行存款等

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快賬用戶2073 追問 2020-09-28 10:07

我收到的那5萬認(rèn)證過了,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額對吧。未收到的10張和未認(rèn)證的5張發(fā)票,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是這個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-28 10:09

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶2073 追問 2020-09-28 10:10

那下次我又認(rèn)證了5張,我是不是要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額中進(jìn)行抵扣。

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齊紅老師 解答 2020-09-28 10:11

是的 要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額中進(jìn)行抵扣

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您好 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 已經(jīng)認(rèn)證 的發(fā)票稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 未認(rèn)證的發(fā)票稅額 貸:銀行存款等
2020-09-28
你好!1你已經(jīng)認(rèn)證的,可以不退。5月正常做。6月收到紅字發(fā)票的時(shí)候做沖減
2022-06-13
同學(xué)你好 抵減多少就少認(rèn)證多少
2020-11-12
您好,原分錄沖回 借:固定資產(chǎn) -100000 貸: 銀行 -100000 借:固定資產(chǎn) 90000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 10000 貸: 銀行 10000 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2000入到資產(chǎn)的 借:固定資產(chǎn) 2000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000
2024-01-08
你好,可以不抵扣直接放成本,留抵稅額也可以轉(zhuǎn)成本
2021-02-01
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