您好,分錄是對的,您說的借貸不相等,是哪里不相等呢? 建議您在第2個分錄中,分別核算直接材料和直接人工,做兩筆分錄,這樣會更清晰。

老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機(jī)物料消耗)借制造費用—電費、等應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
公司有一部分硬件是在外面采購的,有一部分是自行生產(chǎn)的,但目前不知道習(xí)性生產(chǎn)用到的原材料和是否需要人工,想問下應(yīng)該如何做分錄。 1.在外采購的硬件--領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本---設(shè)備名稱 貸: 原材料---A 原材料---B
公司有一部分硬件是在外面采購的,有一部分是自行生產(chǎn)的,但目前不知道習(xí)性生產(chǎn)用到的原材料和是否需要人工,想問下應(yīng)該如何做分錄。 1.在外采購的硬件--領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本---設(shè)備名稱:30 貸: 原材料---A/B/C:30 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-設(shè)備名稱:30 貸:原材料A/B/C:30 應(yīng)付職工應(yīng)酬:10 這樣借貸不相等
公司為小規(guī)模納稅人,自行采購硬件后,在工廠組裝成為成品后,放在工廠做展示,請問應(yīng)該如何做分錄 1.從外采購回來的硬件 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-XX 2.報銷購買回來的硬件 貸:銀行存款 3.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-組裝成產(chǎn)品的名稱 貸:原材料:A/B/C 4.組裝完成時 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-XX 5.組裝完成后用于工廠展示 借:銷售費-業(yè)務(wù)宣傳費 貸: 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
公司為小規(guī)模。從外采購一批硬件組件與公司自主研發(fā)的主板組裝后,成為一種新的硬件產(chǎn)品,該產(chǎn)品放在工廠作為展示,想問下需要交納增值稅么?其分錄應(yīng)該怎么做 1.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝完成庫存商品 借:庫存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫存商品用于工廠展示 借:銷售費-業(yè)務(wù)宣傳費 貸:庫存商品
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師 那能把第二個分錄寫給我么
2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-設(shè)備名稱:30 貸:原材料A/B/C:30 3、分配人工工資 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-設(shè)備名稱:10 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬:10
也就是說 其生產(chǎn)成本總費用為領(lǐng)用材料+分配人工工資之和:40對么
是的,是這樣理解的。
我這邊的信息比較滯后,有可能過來幾個月之后才知道該項目會有委外或者自組加工。 打個比方:5月份只知道領(lǐng)用材料,分錄: 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱:30 貸:原材料A/B/C:30 8月份知道有委外或者公司有自行研發(fā)的硬件主板要加入5月份時領(lǐng)用的產(chǎn)品中(5月份領(lǐng)用的材料都是在外采購后安裝成本一個新產(chǎn)品,但8月份又加入的自行研發(fā)硬件---完善5月份的新產(chǎn)品)這種情況應(yīng)該如何做分錄,或者8月發(fā)生委外,能把這2種情況的分錄寫給我么
那就在分錄做分錄就是了 1、5月份領(lǐng)用的材料都是在外采購后安裝成本一個新產(chǎn)品 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-設(shè)備名稱 貸:原材料--5月新采購的材料 2、但8月份又加入的自行研發(fā)硬件 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-設(shè)備名稱 貸:原材料--8月自行研發(fā)出來的硬件 3、委外加工的話 借:委托加工物資 貸:原材料等 這個業(yè)務(wù)無論多復(fù)雜或簡單,就按成本核算項目逐一進(jìn)行歸集就是了。
5月份已經(jīng)發(fā)生了結(jié)轉(zhuǎn),這樣后影響后面的分錄吧,如果沒有發(fā)生8月份的情況,分錄如下: 1.組裝完成時: 借:庫存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 2.組裝完成后用于內(nèi)部測試 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品 (1)固定資產(chǎn)折舊 借:管理費-研發(fā)支出-直接投入-產(chǎn)品名稱 貸:累計折舊 2.1如果用于工廠展示 借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費-工廠展示 貸:研發(fā)支出-費用化支出-XX項目-產(chǎn)品名稱 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 3.按照無票處理 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入
如果發(fā)生了8月份的情況 后續(xù)的分錄也會受到影響,那是要調(diào)整金額么?
1,上面分錄中,第2筆分錄中是不應(yīng)該確認(rèn)銷項稅額的。而第3筆結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄根本沒有必要做。
這個8月份無論發(fā)生是委外還是宣傳展示,這個也不涉及調(diào)整的事情,因為每一筆業(yè)務(wù)您都已核算入賬了,也不存在調(diào)整的情況。
委外加工就計入委托加工物資科目核算,回來繼續(xù)加工的話就等實際發(fā)生時,計入生產(chǎn)成本科目核算,再等完工后結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品科目就是了。如果是委外加工回來就是成品的話,就是直接計入庫存商品科目了,再用于研發(fā)支出或宣傳,就分別計入相關(guān)科目核算就是了。
建議您學(xué)習(xí)一下成本核算的相關(guān)課程,主要清楚用賬務(wù)處理核算出來產(chǎn)品成本金額,無論以后是用于銷售/研發(fā)或宣傳等等用途就都是正常核算了,本身這些就是會計核算的范圍。通過和您交流,感覺您對成本核算的基本賬務(wù)處理過程掌握的不是很好,一點建議,僅供參考。
回復(fù)晚了,非常抱歉。
謝謝老師 老師 還有一個問題 ,如果我們的產(chǎn)品已租賃的形式租給客戶,每月收取一定的費用,應(yīng)該如何做賬呢
您客氣了 如果您之前的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價,謝謝。如果您單獨有另外的問題,為方便其他同學(xué)搜索相關(guān)問題,建議您重新進(jìn)行提問,非常感謝您的理解。