同學(xué)你好!這個(gè)要滿足條件的 個(gè)人開(kāi)收據(jù) 收據(jù)上注明個(gè)人的姓名和身份證號(hào)碼 才可以的哦

請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人提供的小額零星勞務(wù)按次在500以內(nèi)的,是不是不交增值稅,和年終不用匯算個(gè)稅,按小額零星支出憑證就可以入賬嗎?
老師您好,個(gè)人小額零星支出500以下免征增值稅,可以不用開(kāi)發(fā)票在企業(yè)所得稅中扣除,800以下得交增值稅免個(gè)稅,并且得帶來(lái)發(fā)票,是這樣嗎?
#提問(wèn)#老師你好,我們租用老板的車(chē),如果一個(gè)月收不到500元,但是他不只一輛車(chē)被我們租用,可以按小額零星支出用收據(jù)作為稅前扣除的憑據(jù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,500元一下零星支出,從小攤小販那里取得收據(jù),注明個(gè)人信息,身份證號(hào),收費(fèi)項(xiàng)目,金額,可以入賬,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?那這個(gè)500元是一個(gè)月的限額?還是每次只要不超過(guò)500元就可以?
國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào):對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 符合文件條件的零星支出每次不超過(guò)500元的,可以以收據(jù)作為稅前扣除憑證 老師 這個(gè)按次的 是不是每個(gè)人每次可以500呢?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


是的,這個(gè)可以的
嗯嗯 這樣是可以入賬 不用調(diào)增的