你好,委托加工的產(chǎn)品收回后繼續(xù)加工應稅消費品,已交的消費稅是放在借方應交稅費——應交消費稅核算,而不是沖減管理費用
消費稅在委托加工物資收回后直接對外出售,構(gòu)成收回委托加工物資成本,如果收回后繼續(xù)加工應稅消費品,則計入應交稅費-應交消費稅,予以抵減,銷售自產(chǎn)應稅消費品的消費稅應該進入哪里?
老師,委托加工的產(chǎn)品收回后繼續(xù)加工應稅消費品,已交的消費稅是放在借方?jīng)_減管理費用嗎
老師,問一下,委托加工應稅消費品收回后繼續(xù)加工應稅消費品,最終出售時,受托方代收代繳的消費稅不能抵扣嘛
有個人委托加工的應稅消費品,委托方收回以后自行繳納消費稅,這批委托加工的應稅消費品又用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品,請問這批應稅消費品委托加工的消費稅是否可以抵扣。
老師委托加工物資收回后直接出售的消費稅計委托加工物資成本,收回后繼續(xù)加工的,借應交稅費,應交消費稅的借方,那繼續(xù)加工完之后消費稅計這個產(chǎn)品的成本嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,那貸方是哪個科目呢
你好,委托加工的產(chǎn)品收回后繼續(xù)加工應稅消費品,已交的消費稅是放在借方應交稅費——應交消費稅核算,貸方是銀行存款科目