差旅津貼不用發(fā)票就可以的
老師,出差公司有出差補貼,報銷的時候需要發(fā)票嗎,
老師,我們公司出差人員報銷發(fā)票不夠,沒有發(fā)票的部分可以計入出差補貼嗎
老師好,請問公司員工出差的補貼,都是沒有發(fā)票的,但是實際員工出差這塊補貼回來簽報銷單,對公報銷給員工了,,這塊沒有發(fā)票的員工差旅補貼我們公司都正規(guī)入費用了,匯算清繳需要調(diào)增嗎?謝謝
你好老師,差旅費補貼需要發(fā)票嗎?我們員工長期出差,住宿費憑票報銷,公司按天給出差補貼,這個補貼要交個稅嗎
老師,請問下公司出差每天有出差補貼。這個費用需要發(fā)票嗎?
老師麻煩一下,每個月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會怎么樣呢?
倆個回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價是一個匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進原材料進行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
23年7月進項認證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進項轉(zhuǎn)出,請問可以嗎?我得改多少東西呀
報銷金額通過對公轉(zhuǎn)賬,這樣也可以不用發(fā)票嗎
你好 是的 津貼不用發(fā)票的
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的