你好,就是你先開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額在次月是嗎?
老師您好!我租了一個(gè)工廠,他們給開(kāi)發(fā)票我們,但是這個(gè)廠房我需要分租給其它公司,第三方需要開(kāi)租賃發(fā)票給他們,這樣能行嗎
老師您好,我們這個(gè)月給客戶開(kāi)票了,工廠給我們開(kāi)票可以跨季嗎,還是工廠也必須這個(gè)月開(kāi)給我們呢
我們是純外貿(mào)公司,沒(méi)有工廠,給國(guó)內(nèi)客戶銷(xiāo)售了一批產(chǎn)品,然后給他們開(kāi)票13%稅點(diǎn),工廠采購(gòu)也給我們開(kāi)了13%的稅點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)可以進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)賬互相抵扣嗎
你好老師,我們是棉杯加工廠,老板他們開(kāi)這個(gè)發(fā)票可以作為招待費(fèi)送給客戶入賬嗎
老師,你好有個(gè)客戶給我們開(kāi)具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯(cuò)了,跨月了,我還沒(méi)有抵扣,如果這個(gè)月讓客戶給我們開(kāi)紅字,影響我們抵扣嗎?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢(qián)也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷(xiāo)項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
是的,我們先開(kāi)給我們的買(mǎi)家了,工廠還沒(méi)給我們開(kāi)
可以的,這樣操作沒(méi)有問(wèn)題的